监督索引号53042700620100301000 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室 2021年度部门决算 目录 第一部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室概况 一、主要职能 (一)主要职能 宣传、贯彻党和政府对青少年工作的方针、政策。负责牵头组织开展关心下一代工作,保护未成年人合法权益,教育挽救失足青少年。负责掌握关心下一代工作动态,开展相关调查研究,当好县委、县政府联系青少年工作的参谋和助手。负责协调开展青少年社会主义核心价值观、革命理想和人生观、世界观教育,加强青少年社会主义民主与法治教育。完成县委办公室交办的其他任务。 (二)2021年度重点工作任务介绍 学习、宣传贯彻好党的十九届五中全会精神。积极主动配合相关部门,在青少年学生中广泛开展党史国史教育、“中华魂”主题教育、中华优秀传统文化教育、劳动教育、养成教育、“两有”教育、“学雷锋,见行动”实践活动、争当“新时代好少年”等青少年思想道德教育,教育帮助青少年“扣好人生第一粒扣子”,促进青少年德智体美劳全面发展。办好“关爱”夏令营和少年军校活动。推进未成年人司法项目工作。抓好困难家庭未成年人救助工作,选准救助对象。检查指导已创建的农村“留守儿童之家”运行,帮助建立管理、维护机制,并通过组织“爱心代理家长”、志愿者等形式,加大对留守、困境儿童的课后辅导、生活救助、心理疏导、情感抚慰等关爱服务。积极配合妇联、教育体育局等部门办好家长学校。开展农村(社区)青年科技培训。积极协助有关部门做好网吧监督及校园周边环境整治工作。推进“党建带关键”活动。 二、部门基本情况 (一)部门决算单位构成 纳入新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是: 1.新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室。 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。 离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2021年度部门决算表 (详见附件) 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 第三部分 2021年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年度收入合计135.78万元。其中:财政拨款收入128.20万元,占总收入的94.42%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入7.58万元,占总收入的5.58%。与上年150.76万元相比减少14.98万元,下降9.94%,减少的主要原因是:人员经费收入减少。 二、支出决算情况说明 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年度支出合计141.01万元。其中:基本支出118.79万元,占总支出的84.24%;项目支出22.22万元,占总支出的15.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年145.26万元相比减少4.26万元,下降2.93%,减少的主要原因是:人员经费支出减少。 (一)基本支出情况 2021年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室正常运转的日常支出118.79万元。与上年125.76万元对比减少6.97万元,下降5.54%,减少的主要原因是:人员经费和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出100.53万元,占基本支出的84.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.26万元,占基本支出的15.37%。 (二)项目支出情况 2021年度用于保障新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.22万元。经费开支和工作开展情况如下: 1.2021年市困难学生救助项目经费支出2.50万元。项目开展主要内容:救助未成年人38人,其中:小学生10人,补助资金0.30万元;初中生12人,补助资金0.60万元;高中生16人,补助资金1.60万元。 2.代理记账委托业务项目经费支出1.44万元。项目开展主要内容:审核新平县关心下一代工作委员会办公室2021年1月-12月的原始凭证,填制了记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。依据《会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的,应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司,购买价格参照市场价格确定,经费列入部门预算,委托代理记账公司,为我单位审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。 3.工作运转和未司项目经费5.48万元。项目开展主要内容:开展未成年人思想道德教育,广大青少年受到民族精神教育、时代精神教育、党史国史教育、中华传统文化教育。将触法未成年人从司法程序和实体法律的处罚中分流出来,进行矫治、教育、帮助。 4.专项工作经费项目支出12.80万元。项目开展主要内容:一是24所学校,6个乡镇村委会关工委开展“五好”基层关工委工作;二是庆祝建党100周年系列活动“中华魂”主题和中华优秀传统文化教育、劳动教育示范校建设、“留守儿童之家”维护、未成年人司法项目等4个品牌工作;三是开展少年军校、夏令营活动。 与上年19.50万元对比增加2.72万元,增长13.95%,增加的主要原因是:少年军校活动增加一期,增加支出2.00万元;创五好基层关工委由村(社区)扩展到24所中小学校,增加支出0.72万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出128.20万元,占本年支出合计141.00万元的90.92%。与上年139.66万元对比减少11.46万元,下降8.94%,减少的主要原因是:人员经费支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出100.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%。主要用工资奖金、商品和服务、项目支出。 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 8.社会保障和就业(类)支出9.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于养老保险缴费支出。 9.卫生健康(类)支出7.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于在职干部职工的医疗保障支出。 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 19.住房保障(类)支出10.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元,支出决算为1.23万元,完成预算的41.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.12万元,完成预算2.40万元的46.67%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算0.60万元的18.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减开支。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.03万元减少0.80万元,下降39.41%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年度持平;公务用车购置及运行费支出决算数比2020年1.76万元减少0.64万元,下降36.36%;公务接待费支出决算比2020年0.27万元减少0.16万元,下降59.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压减开支。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.12万元,占91.06%;公务接待费支出0.11万元,占8.94%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元。其中: 公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。 公务用车运行维护支出1.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于关工委正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出0.11万元。其中: 国内接待费支出0.11万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门来人指导工作,下级部门来人汇报工作、办理业务发生的接待支出。 国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年机关运行经费支出18.26万元,与上年20.47万元对比减少2.21万元,下降10.80%。减少的主要原因是压减开支。部门机关运行经费主要用于:日常办公设备购置、笔、纸、宣传材料等办公费支出3.38万元;邮电费0.20万元;公务接待费0.11万元;劳务费6.73万元;工会经费0.96万元;福利费0.60万元;公务用车运行维护费1.12万元;其他交通费用5.16万元。 二、国有资产占用情况 截至2021年12月31日,新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室资产总额19.55万元,其中,流动资产0.24万元,固定资产19.31万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年25.06万元相比,本年资产总额减少5.51万元,其中固定资产增加0.12万元,流动资产减少5.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。 国有资产占有使用情况表 |
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| 单位:万元 | 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200.00万以上大型设备 | 其他固定资产 | |
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合计 | 1 | 19.55 | 0.24 | 19.31 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200.00万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况 2021年度,部门政府采购支出总额0.75万元,其中:政府采购货物支出0.30万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 1.部门基本情况 (1)部门概况:县委办围绕党中央和省、市、县委工作决策部署和县委主要领导的要求开展工作,负责党的路线方针政策以及党中央和省市、县委决策、决议、决定、规定及工作部署贯彻落实情况的督查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况,及时掌握全县改革、发展、稳定中的问题,为县委领导科学决策提供参考.县委办公室内设10个股室(秘书一股、秘书二股、信息股、综合股、法规股、县委督查室、县委政研室、保密股、档案股),根据新机编〔2019〕4号文件县委督查室下设新平县目标绩效考核评价中心(事业编制);新编办〔2019〕29号下属事业单位新平县接待办公室(事业编制)、新平县档案馆(事业编制)、新平县关心下一代工作委员会(事业编制);新机编〔2020〕5号成立县全面深化改革研究中心(事业编制)。由于机构改革,根据新办通〔2019〕15号,县委办公室行政编制29名,工勤编制6名,现实有在职行政人员25名,机关工勤人员7名;目标绩效考核评价中心编制核定事业编制6名,实有人员6名;县深化改革研究中心编制核定事业编制3名,实有人员3名;新平县接待办公室编制核定事业编制5名,实有人员5名;新平县档案馆编制核定事业编制9名,实有人员8名;新平县关心下一代工作委员会核定事业编制2名,实有人员6名。现共有在职行政人员25名、参公管理人员4名、事业人员22名、机关工勤7名、参公工勤2名,合计60名。 (2)部门绩效目标的设立情况:2021年保障督查调研工作顺利开展,促进县级各责任部门要建立相应的工作联系推动机制,年内完成对12个乡镇(街道)、21党群部门和34政府职能部门的综合考评,完成35个重点项目督查工作;改造办公楼会议室,以便开展党员大会、主题党日活动等;进一步更新完善机要通讯设备,确保重要信息安全,为社会经济稳定发展保驾护航,服务于12个乡镇(街道)、21党群部门和34政府职能部门;进行电网改造,保障办公安全及工作效率,提高网络通讯效率,保障信息传输准确、高效,确保信息安全;维修办公大院行车道路,方便职工及来访人员出行;做好会务接待工作,保障所承办县委、县人大、县政府、县政协四大机关和以四大机关名义开展的重大活动、对外接待事宜,做好到新平县进行工作调研、检查、指导、考核的副厅级及以上领导和随行人员的公务接待事宜;建设新平县国家综合档案馆,将集爱国主义教育基地、档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心等功能集于一体,满足未来30年的档案增加量;有效减少未成年人触法,帮助、引导未成年人坚定理想信念,强化法律意识,养成良好的道德品质和遵纪守法的行为习惯;建立可供日常检索利用的档案信息目录数据库和全文数据库,建立全文数据采集平台,开展馆藏纸质档案数字化(扫描)、电子档案数据采集(接收)等工作,提高档案管理水平,实现档案管理的现代化,更好地提供档案服务,为建立数字档案馆奠定坚实的基础。 (3)部门整体收支情况:2021年财政收入为1,544.27万元,比上年减少增加259.75万元,占年初预算102.64%,其中:县委办2021年财政收入为999.05万元,县档案局2021年财政收入为315.57万元,县关心下一代工作委员会2021年财政收入为135.78万元,县接待办2021年财政收入为93.88万元。2021年财政支出为1,558.76万元,比上年增加280.81万元,占年初预算103.81%,其中:县委办2021年财政支出为1,005.05万元,县档案局2021年财政支出为318.83万元,县关心下一代工作委员会2021年财政支出为141.00万元,县接待办2021年财政支出为93.88万元。2021年财政收入支出均比上年增加,主要原因是年中本级财力安排新增了办公楼电网改造经费20.00万元;新平县国家综合档案馆建设经费200.00万元。2021年度用于保障县委办机关正常运转的日常支出1119.78万元。其中,基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68%。2021年度用于保障县委办机构工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出438.97万元,与上年220.22万元对比增加了218.75万元。 (4)部门预算管理制度建设情况:严格按县委县政府的控制制度办理相关业务,严格执行县委县政府关于厉行节约的规章制度,公务卡结算、采购管理、会议标准、差旅费标准不超标。为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。 (5)严控“三公经费”支出情况:新平县委办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.20万元,支出决算为58.36万元,完成预算的75.60%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为23.87万元,完成预算的89.40%;公务接待费支出决算为34.49万元,完成预算的68.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位恪守中央八项规定精神,厉行节约,严防超范围、超标准公务接待。 2.绩效自评工作情况 (1)绩效自评的目的:通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我台的绩效管理水平,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。 (2)自评组织过程 前期准备:成立项目自评工作领导小组,由县委办公室主任牵头,对2021年项目进行逐一评审。收集项目相关资料,整理好项目资料。组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。 组织实施:做好各项绩效自评工作,我单位在规范管理制度的基础上,及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接,并学习了相关的法律、法规和制度办法,为做好绩效自评工作提供保障。项目自评工作领导小组根据收集的资料进行项目分析。我单位的项目具体实施业务部门,严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法,通过财政预算系统进行项目申报,绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。项目自评主要从项目库入库申报资料、资金兑付、达到的效益等方面开展;对项目的自评结果形成自评报告,对未达到目标效益的项目及时进行调整及完善,对效果显著的项目形成示范,对照学习。 3.评价情况分析及综合评价结论 我单位部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正常运转,资金预算配置合理合规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。总体评价结论是:综合评价为优,评分为95.00分。 4.存在的问题和整改情况 存在的问题:一是预算绩效管理工作推进慢。由于绩效管理工作开展时间较短,且专业性较强,各业务股室、经办人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉,对工作重点把握不到位,由此造成预算绩效管理工作开展的困难。二是预算项目绩效跟踪问效难度大。预算绩效管理需要各业务股室、各经办人员协调配合才能完成,工作有一定重复性,大部分项目均由财务人员承担绩效管理工作,造成跟踪问效难度较大。 整改情况:一是完善评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编;组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标,进一步完善个性指标库;建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标汇编,做到随时更新完善。二是运用好绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,将绩效结果向社会逐步公布,进一步增强各业务股室的责任感和紧迫感。 5.绩效自评结果应用 通过整体支出绩效自评,一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识;二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立了长效机制;三是促进各单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。 6.主要经验及做法 通过加强我单位预算绩效管理工作,使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。重视预算执行。保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理;提高项目执行质量。经费下达后,及时制定项目实施方案,明晰经费使用内容和范围,督促各项目加快经费执行进度。涉及物资采购的,提前组织专家论证并提出设备、物资参数,一旦经费下达就可立即进入政府采购程序,加快了采购进度。落实资金监管。我单位严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制,确保资金使用安全有效。 (二)部门整体支出绩效自评表 部门整体支出绩效自评表内容详见附表11部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表内容详见附表12项目支出绩效自评表1、附表12项目支出绩效自评表2、附表12项目支出绩效自评表3。 五、其他重要事项情况说明 2021年,本单位没有重要事项需要说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 挽救:引导青少年思想从不利于成长成才中救回到健康成长、以后成才中来。 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室 2022年9月14日 监督索引号53042700620100301111 新平彝族傣族自治县关心下一代工作委员会办公室2021年度部门决算公开表20220922114054990.xls
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