新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)2024年度部门决算


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新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)
2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委、县人民政府领导的要求开展工作,负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作,县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡镇人民政府、街道办事处和县政府各部门请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示,对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。

7.调查了解、督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和县人民政府各部门对县人民政府相关决策及县人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.根据县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9.负责起草县人民政府工作报告;组织或参与起草县人民政府有关重要文件、县人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责县人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作;负责县人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作;负责规范性文件的监督、管理工作;负责协调县人民政府法律顾问工作。

11.负责县人民政府重点工作的协调、督办。

12.负责组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全县政务信息工作;指导监督、协调推进全县政府信息公开(政务公开)工作。

14.统筹、规划、协调全县外事工作,协助办理因公出国(境)手续,协助有关部门处理涉外事务。

15.负责县人民政府政务值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导指示。

16.管理县机关事务服务中心。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:秘书股、督查室、重点工作协调办、政策法规和办文股、议案提案股、政务公开和信息股、外事股、综合股、行政股。

所属单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成情况

我单位作为新平彝族傣族自治县人民政府办公室的二级预算单位纳入2024年部门决算编报范围。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的:公务员28人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员1人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人,退休25人)。年末遗属2人。

车辆编制5辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.筹备县政府常务会、经济运行分析会等重大会议;

2.撰写年度县政府工作报告;

3.全县政务信息工作;

4.全县应急值班工作、突发事件的应急处置工作;

5.县人民政府机关事务管理、公务接待等工作;

6.统筹、规划、协调全县外事工作,协助办理因公出国(境)手续,协助有关部门处理涉外事务等。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为部门所属下级单位,2024年度整体支出绩效自评情况由上级部门公开,故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位为部门所属下级单位,2024年度部门整体支出绩效自评表由上级部门公开,故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)2024年度收入合计6,656,983.69元。其中:财政拨款收入6,656,983.69元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加370,885.13元,增长5.90%。其中:财政拨款收入增加370,885.13元,增长5.90%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是在严控基本支出的同时,为保障县政府重点工作推进,增加了公务业务专项工作经费支出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)2024年度支出合计6,656,983.69元。其中:基本支出5,709,331.08元,占总支出的85.76%;项目支出947,652.61元,占总支出的14.24%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加370,885.13元,增长5.90%。其中:基本支出减少14,779.19元,下降0.26%;项目支出增加385,664.32元,增长68.62%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是在严控基本支出的同时,为保障县政府重点工作推进,增加了公务业务专项工作经费支出。

(三)基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)机构正常运转的日常支出5,709,331.08元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,249,258.16元,占基本支出的91.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460,072.92元,占基本支出的8.06%

(四)项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出947,652.61元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.公务业务专项经费项目878,440.61元,主要用于提升办文办会办事工作效能,强化服务意识,规范工作流程,完善制度机制,使办公室成为辅助中心、协调运转中枢、服务保障管家和政府服务窗口的作用充分发挥,辅助政务、管理事务、保障服务的职责有效履行。

2.办公设施设备更新专项经费项目50,000.00元,主要用于购买便携式计算机和凭证装订机,使办公室持续深入推动作风革命、效能革命建设,主动积极适应新形势、新任务,着力提高县政府办公室“三服务”工作能力水平,全力推动中央、省、市决策部署落地见效。

3.机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目经费19,212.00元,主要用于遗属生活困难补助,确保本单位负担遗属人员生活补助得以正常、足额发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出6,656,983.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加370,885.13元,增长5.90%,完成年初预算的98.39%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1一般公共服务(类)支出5,123,435.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%,完成年初预算的106.50%。主要用于:

2010301”行政运行支出4,194,994.46元,主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出。

2010302”一般行政管理事务支出878,440.61元,主要用于调研工作会议及公务业务专项支出;

2010399”其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出50,000.00元,主要用于办公设备购置。

2外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8社会保障和就业(类)支出710,744.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,完成年初预算的68.49%。主要用于:

2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出562,884.32元,主要用于在职职工养老保险缴费;

2080506”机关事业单位职业年金缴费支出128,647.78元,主要用于退休人员职业年金缴费;

2080801”死亡抚恤支出19,212.00元,主要用于遗属困难补助。

9卫生健康(类)支出476,894.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的102.58%。主要用于:

2101101”行政单位医疗支出270,510.27元,主要用于在职职工医疗保险缴费;

2101103”公务员医疗补助支出198,356.03元,主要用于在职职工公务员医疗保险缴费;

2101199”其他行政事业单位医疗支出8,028.22元,主要用于在职职工工伤保险缴费。

10节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19住房保障(类)支出345,910.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的76.46%。主要用于:

2210201”住房公积金支出361,763.00元,主要用于在职职工公积金缴费。

20粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元,决算为113,481.00元,完成年初预算的75.65%;支出决算较上年减少45,006.28元,下降28.40%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为150,000.00元,决算为113,481.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的75.65%

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少45,006.28元,下降28.40%;具体是国内接待费支出决算113,481.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少45,006.28元,下降28.40%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000.00元,支出决算为113,481.00元,完成年初预算的75.65%,支出决算较上年减少45,006.28元,下降28.40%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为150,000.00元,决算为113,481.00元,完成年初预算的75.65%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格落实“无公函不接待”“同城不接待”制度,减少非必要公务接待;优化接待流程,控制接待标准,降低单次接待费用,导致公务接待费支出低于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少45,006.28元,下降28.40%,具体是国内接待费支出决算113,481.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少45,006.28元,下降28.40%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定精神,进一步压缩“三公”经费开支,严控公务接待规模和标准,取消非必要接待活动,导致公务接待费较上年大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无相关出国活动,单位职能无涉外事务需求。

2.购置车辆0辆。无车辆购置情况;开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待129批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,423人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级调研指导、跨部门协作、外地政府考察交流等公务活动的接待,严格按标准提供工作餐,控制陪同人员数量;安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)2024年机关运行经费支出460,072.92元,比上年减少2,277.08元,下降0.49%,主要原因是落实厉行节约文件精神,缩减不必要支出,故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出81,575.05元、水费支出17,929.10元、电费支出58,093.77元、工会经费支出21,600.00元、福利费人均支出7,800.00元、其他交通费用人均支出273,075.00

二、国有资产占用情况

截至2024年末,新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)资产总额6,760,474.23元,其中,流动资产172,278.77元,固定资产6,588,195.46元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少482,121.47元,其中固定资产减少477,837.41元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额10,690.00元,其中:政府采购货物支出10,690.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53042700643400201111

新平彝族傣族自治县人民政府办公室(本级)2024年度部门决算公开表20251111111711262.xlsx


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