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自近日2025年7月,新平县审计局紧紧围绕县委、县政府关于国企改革的决策部署,按照年初审计项目计划,组织开展县属2家国有企业运营情况专项审计调查。首先做好审前调查,做足审前功课,全面了解掌握情况企业的相关情况,审计组按照制定切实可行、操作性强的实施方案,确定的审计内容、重点,并合理分配和分工审计组人员审计事项,保证后续审计工作有序开展审计工作。 本次审计确定的目标,主要以推动国有企业真正按市场机制运营上取得明显成效,促进建成“发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新”的现代新国企为目的,全面摸清企业家底和总体运营情况、全面反映资产保值增值情况及经营中存在的体制机制障碍和管理漏洞等方面问题,助力国企高质量发展。揭露企业重大问题、关键问题、典型问题。推动国有企业真正按市场机制运营上取得明显成效,促进建成“发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新”的现代新国企。 一是重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策与决策部署情况,重大经济事项的决策、执行及效果情况。从贯彻落实深化供给侧结构性改革情况,、深化国有企业改革情况,、现代企业制度完善情况等方面进行审计。,重点核查重大工程建设项目、重大投资、物资采购、对外担保、出借资金等方面重大决策程序合规性及效益性,审查企业是否按照约定获取投资收益、及时在效益长期低益时退出等,助推国企提高自身造血能力。 二是重点关注企业财务的真实、合法、效益情况。紧盯国企财务状况和经营成果,重点对资产、负债和损益的真实性、完整性、合规性进行审查,对企业财务状况、偿债风险、资产质量、盈利状况等进行客观评价,促进国有企业规范财务行为,防范经营风险,助推国企提升国有资本活力。 三是重点关注企业内部管理和重大风险管控情况。从企业法人治理结构建立健全情况,、企业内部控制制度建立健全及执行情况进行审查。,加强对国有企业内部制度建设、流程管理、风险控制、内部审计等方面的监督和评估,促进国有企业形成科学的分工与制衡机制、完善内部控制制度,规范国有企业经营行为,助推国企增强风险抵抗能力。 目前,审计组正在按实施方案确定的审计内容、重点和分工,有序开展审计工作。
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