新平彝族傣族自治县老厂中学2024年度部门决算


来源:新平县人民政府网 时间:2025-11-14 11:11   点击率:45打印】【关闭

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新平彝族傣族自治县老厂中学
2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

1全面贯彻党的教育方针,发展素质教育,培养社会主义建设者和接班人,造就担当民族复兴大任的一代新人。

2实施初中义务教育,制定学校中长期发展规划和年度工作计划,不断提高教育教学质量,促进基础教育均衡发展。

3积极培育和践行社会主义核心价值观,强化组织建设,培养良好的校风、班风和学风;抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风气;分析教职工和学生的思想状况,协调处理好突发性的重大问题。

4坚持以教学为中心,加大教师培训力度和教育科学研究工作;按照国家规定的教学计划、课程标准,开齐开足各门功课,抓好教学常规管理,改进教学方法,培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5改善办学条件,创造良好的育人环境,开展体育、卫生、美术、劳动教育及课外教育活动;减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁,建立联系、协调制度,形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力,帮助学生扣好人生“第一粒扣子”,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:校长办公室、教务处、总务处、德育处、安全处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入新平彝族傣族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员44人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末学生289人。年末遗属4人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育方针;牢固树立“为幸福人生奠基”的办学理念,紧紧围绕着“建设合力团队,聚焦教学质量,培育学校文化,探索办学特色”四大任务,以落实精细管理(德育、教学、安全、总务)为切入口;积极实施“依法治校、文化立校、质量强校、科研兴校”的治校方略,坚持“办好人民满意的教育、创山区优质学校”这一目标为导向,通过“走出去、请进来、强内功”方式为教职工搭建平台,不断更新教职工的教育教学理念;切实加强年轻教师队伍建设,开展“一、三、五”培养工程,为青年教师搭建快速成长的平台和施展才华的舞台,全力打造一支师德高尚、乐业、敬业、勤业、精业、团结和谐的、梯次发展的教师队伍;确定学校的德育目标,做细、做实,构建魅力德育“五条主线”管理模式;开展舞蹈、书法、剪纸和彝文传习社等六个社团,春季学期举行感恩励志教育演讲比赛、辩论赛周和毕业季等,秋季学期举行文体艺术活动周,丰富和拓展社团活动,寓教于乐;全力推进“126”尝试教学模式改革,规范课堂教学流程、班会课流程、校本教研管理等,以赛促教,扎实开展“两课三反思”教研活动,优秀教师引领示范;增强后勤优质服务意识;充分发挥学校勤工俭学劳动实践基地的作用,培养学生树立正确的劳动价值观;积极改善办学条件,不断优化育人环境,充分挖掘“合”文化的内涵,营造幸福教师培育幸福学生的氛围,打造幸福校园。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

我单位2024年无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位属于二级预算单位,2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开,故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2024年度收入合计10,785,121.46元。其中:财政拨款收入10,765,117.46元,占总收入的99.81%上级补助收入事业收入(含教育收费)附属单位上缴收入;其他收入20,004.00元,占总收入的0.19%

与上年相比,收入合计减少676,542.56元,下降5.90%。其中:财政拨款收入减少596,546.56元,下降5.25%其他收入减少79,996.00元,下降80.00%。主要原因是2024年人员和项目减少,事业收入和财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂中学2024年度支出合计10,765,117.46元。其中:基本支出10,765,117.46元,占总支出的100.00%;项目支出、上缴上级支出、经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少696,546.56元,下降6.08%。其中:基本支出减少696,546.56元,下降6.08%项目支出、上缴上级支出、经营支出对附属单位补助支出。主要原因是2024年度在职在编人员减少导致的工资、社会保险、公积金等费用支出减少,2024年度财政拨款的项目减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂中学机构正常运转的日常支出10,765,117.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,356,524.49元,占基本支出的96.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费408,592.97元,占基本支出的3.80%。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10,765,117.46元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少596,546.56元,下降5.25%,完成年初预算的112.10%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

2外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5教育(类)支出7,838,858.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%完成年初预算的120.35%其中

2050203初中教育支出7,742,641.64元,主要用于人员工资、办公费、学生资助支出;

2050999”其他教育费附加安排的支出196,216.72元,主要用于劳务费支出。

造成预决算差异的主要原因是:1.人员岗位、薪级变动增长,导致人员基本工资以及保险支出较年初预算增加;2.教师义务教育课后服务补助经费和教师绩效增量资金属于临时增加项目,未列入年初预算,从而导致决算与预算出现差异。

6科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8社会保障和就业(类)支出1,309,937.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%完成年初预算的88.35%其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,050,720.00元,主要用于事业单位基本养老保险支出;

2080506”机关事业单位职业年金缴费支出219,461.34元,主要用于事业单位职业年金支出

2080801死亡抚恤支出39,756.00元,主要用于遗属补助支出。

造成预决算差异的主要原因是:退休人员生活补助资金不再发放,事业单位离退休支出减少,从而导致相应所需的社保经费减少

9卫生健康(类)支出812,198.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%完成年初预算的103.09%其中:

2101102事业单位医疗支出515,580.95元,主要用于在职在编职工基本医疗保险支出;

2101103公务员医疗补助支出272,798.26元,主要用于在职在编职工公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出23,819.55元,主要用于在职编职工大病补充保险支出。

造成预决算差异的主要原因是:2024年年初进行新一年缴费基数申报,各项保险缴费基数较预算时有所增长,从而导致此项支出高于年初预算

10节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19住房保障(类)支出804,123.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%完成年初预算的98.15%其中

2210201住房公积金支出804,123.00元,主要用于职工住房公积金缴纳

造成预决算差异的主要原因是:本年度公积金计算基数调整,由于计算方式改变,导致缴费基数较上年减少,从而使公积金支出减少,从而导致此项支出低于年初预算

20粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为19,144.01元;支出决算较上年减少3,773.09元,下降16.46%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为19,144.01元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,773.09元,下降16.46%;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00较上年增加0.00上年无此项支出。

)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为19,144.01元,支出决算较上年减少3,773.09元,下降16.46%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为19,144.01元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务出国(境)费用未产生,全年实行零接待,严格按年初控制数进行三公经费支出。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3,773.09元,下降16.46%;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是全年实行零接待,严格按年初控制数进行三公经费支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2购置车辆0辆。

3安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县老厂中学2024机关运行经费支出,主要原因是新平彝族傣族自治县老厂中学公益一类事业单位,无机关运行经费预算

二、国有资产占用情况

截至2024年末,新平彝族傣族自治县老厂中学资产总额5,769,522.52元,其中,流动资产33,333.61元,固定资产5,736,188.91元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,467,041.51元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额10,400.00元,其中:政府采购货物支出10,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,400.00元,其中:授予小微企业合同金额10,400.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53042700136003201111



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