新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年度部门决算


来源:县医疗保障局 时间:2025-11-05 15:11   点击率:100打印】【关闭

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新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1负责经办全县城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助公务员医疗补助和离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人、退休医疗照顾人员的医疗保障业务。负责全县医疗保险协议医药机构的管理服务。负责药品和耗材采购经办、药品和医疗服务价格信息采集分析以及医疗保险经办信息系统运行维护等工作。负责指导乡镇(街道)医疗保险、生育保险和医疗救助经办工作。

2贯彻执行医疗保险法律法规、规章,组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

3组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

4组织实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6执行药品和医用耗材的招标采购政策,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7组织实施定点医药机构协议管理办法和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:局办公室、医保业务管理股、监督管理股。

所属单位2个,分别是:

1.新平彝族傣族自治县医疗保障局

2新平彝族傣族自治县医疗保险中心

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1.新平彝族傣族自治县医疗保障局

2新平彝族傣族自治县医疗保险中心

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的公务员6人,参照公务员法管理人员14事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10离休0人,退休10

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)全面落实保障制度提高群众幸福感

1全民参保计划成效持续巩固。按照坚持应保尽保,保障基本,基本医疗保障依法覆盖全民的工作要求,以全民参保为目标,以防止漏保断保为底线,加强组织领导、强化部门协同、简化缴费流程、加大宣传引导、做实跟踪问效,持续在稳保续保上发力,在扩保上下功夫,持续巩固提高参保覆盖率。截止202412月全县基本医疗保险参保265,547人,参保率101.90%。市级下达目标任务完成率100.01%

2高质量推动医保待遇保障落实。全面落实以基本医保为基础、大病保险为补充、医疗救助为托底的三重医疗保障制度,扎实推动惠民保商业补充医疗保险,为群众提供多层次、全方位的医疗保障,持续提升城乡居民医疗保障水平截止202412,城镇职工医保政策范围内报销比例90.22%,城乡居民政策范围报销比例78.18%。全面落实参保资助政策,2024年资助各类资助对象参保31,637人,资助金额4,845,050.00元。健全防范化解因病致贫返贫长效机制,做好高额费用负担患者因病返贫致贫风险监测,及时将符合条件的人员纳入医疗救助范,坚决守牢防止规模性返贫底线。落实重特大疾病医疗保险和救助制度,大病保险对特困人员、低保对象和返贫致贫人口的倾斜支付政策,夯实医疗救助托底保障功能。2024年共支付医疗救助资金740.04元,其中:门诊274.34元,住院465.70元。实施职工门诊共济制度改革;认真执行门诊慢性病、特殊疾病保障政策,职工医保门诊特殊病待遇执行统筹区现行的门诊特殊病待遇政策,城乡居民门诊特殊病待遇全省执行统一的待遇政策,年内新增6种门诊特殊病病种。

(二)高效推进医药服务管理释放惠民医保红利

1深入推进医保方式改革。积建以基金收支预算管理为基础,医共体打包付费、DRG付费、总额预付为主,单病种付费、项目付费相结合的多种支付方式,有效控制医疗费用的不合理增长,提高医疗资源和医保基金的使用效率。按照DRG三年行动计划持续推进总额预算下的DRG付费提质扩面。将全县开展住院业务且上年度基本医疗保险统筹基金支付大于等于50.00万元的非医共体医疗机构纳入总额控制下的DRG付费管理范围,实现全县所有定点疗机构纳入DRG结算。加强医保基金预算管理。合理确认预付款,加强结余留用资金管理,加强基金使用跟踪管理,强化基金运行分析,及时交换监测数据,及时发现和解决基金运行中的问题,确保实施前后医疗水平不降低、服务质量有保障,改革任务见实效。

2上下对接,推进集中招采。贯彻落实好国家、省、市集采工作要求,常态化落实药械集采工作,加强对医疗机构采购、使用相关药品和耗材的监测、监管和指导,督促县内公立医院做好药品耗材在各个不同平台系统平台采购报量汇总审核上报,积极帮助医疗机构反映和解决采购、配送中发现的问题,真正让更多高值医用耗材回归合理价位,确保普通群众及时用上降价后的药品和耗材。做好国家组织医药集中带量采购存在问题整改,对集采品种采而未报、中选产品报而未采或未按时进院的医疗机构定期进行监测,督促医疗机构尽快落实整改。同时,跟进整改成效,对未达到整改要求的要紧抓不放、持续督促。

3推进医疗服务价格改革。贯彻落实《玉溪市医疗服务价格改革试点实施细则(试行)》,对医疗服务价格实行总量调控、动态管理。持续做好药品价格管理、医疗服务价格备案及新增医疗服务项审批工作,认真做实新增医疗服务项目试行价格申报备案工作。

全面提高监管力度坚决守好人民群众看病钱

一是进一步压紧压实医保行政监管责任,积极开展安全规范用基金、守好人民看病钱集中宣传月活动,聘请社会义务监督员,出台举报奖励办法,营造了打击欺诈骗保浓厚氛围。二是持续开展严打欺诈骗保行动,持续常态化开展全覆盖检查和自查自纠工作。2024年稽核追回医保基金313.66万元;自查追回定点医药机构医保基金使用违规费用19.01万元。三是扎实开展医保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。认真贯彻落实《玉溪市医疗保障局党组关于印发玉溪市医疗保障局开展整治不正之风和腐败问题工作方案的通知》要求,从讲政治、守纪律、惠民生的高度,把集中整治工作作为一项政治任务来抓。积极构建医保、公安、纪委、卫健等多部门联合的医保基金综合监管新格局,完善了行刑衔接行纪衔接联合惩戒工作机制,严肃查处违规行为和欺诈骗保案件背后涉及的不正之风和腐败问题。截止目前,共向县纪委监委上报集中整治医保领域问题台账5条,其中,移送问题线索2件。四是加大对违规行为的行政处罚力度,截至202412月,共办理行政处罚案件10件,追回违规基金43.96万元,罚款45.40万元。持续依法追偿新平鑫垚医院、李顺发(非法行医)先行支付医保基金。五是持续深化医保基金治理创新。加强基金运行管理,建立健全基金安全评估制度,定期对基金运行状况和风险管控状况开展评估。完善各项内控机制,确保基金持续安全稳定运行;全域推进行业自律,定期召开两定机构沟通见面会,传达学习医保基金监管政策文件,引导两定机构规范诊疗行为、药品销售行为。进一步加强医保协议医药机构管理,对全县辖区内定点零售药店进行集体约谈,全力推进和完善县域医保行业自律建设。

(四)提升服务质效促进医保公共服务更加便捷

1积极开展医保服务窗口规范化建设。落实不能办说明制度,设置不能办受理电话,建立不能办登记台账;推动高效办成一件事工作实施,加强与政务、卫健、人社等部门的协调联动通过线上线下的服务渠道全面推进医保领域高效办成一件事18个具体事项落实落细。落实参保关系转移接续一件事、配合人社部门办好职工退休一件事和个人就业创业一件事联办;认真落实经办政务服务事项全省通办,实行医保经办服务窗口综合柜员制,实现医保服务一件事一次办”、“最多跑一次”、“全省通办”和“一窗通办,有效提升医保服务质量和效率。开通六早市等服务,优化拓展网上办+掌上办” 、“微信办”、“刷脸办等服务渠道。

2持续推进高频医保经办服务事项向基层延伸下沉。制定印发《新平县医疗保障经办服务向乡村两级下沉、向第三方机构延伸实施方案》,12个乡镇街道、122个村居社区建成医保服务站(点),将24项医保服务事项下放乡镇(街道),将11项医保服务事项下放村(社区)和村卫生室,推动医保服务向乡镇(街道)、村(社区)延伸,让群众体验到家门口的优质服务,推动基层医疗机构医保经办服务向纵深发展。紧密加强+”、“+”、“医保+药店服务点合作建设,将医保服务点延伸到部分银行、医院和定点零售药店截至目前,业务延伸至4家银行的6个网点,6家连锁药店的114个店面,构建了县城范围内15分钟医保便民服务圈

3有序推进智慧医保平台建设。认真开展非标数据治理,指导督促辖区内定点医药机构做好接口对接及追溯码采集。持续推进医保电子凭证激活及应用,2024我县医保电子凭证激活率为90.52%,电子凭证结算率47.54%。推进定点药店医保药品价格监测比较,完成定点药店承诺书签订。实施村村通项目工程,督促完成村级卫生室专网接口改造工作,为12个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)及122家村卫生所(社区卫生室)配发支持刷脸、扫码、身份证3种身份认证方式的医保业务综合服务终端机,实现出门办、就近办,打通医保便民服务最后一公里

4高质量推进异地就医医保工作。全面落实异地就医结算政策简化异地就医备案手续,按照签个人承诺免证明材料、即时开通、即时享受的原则,在就医地直接结算费用,免去个人资金垫付的压力和往返报销不便,为异地就医人员提供便捷服务。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年度收入合计4,327,484.89。其中:财政拨款收入4,327,484.89,占总收入的100.00%上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入。

与上年相比,收入合计减少167,089.92元,下降3.72%。其中:财政拨款收入减少167,089.92元,下降3.72%收入减少的主要原因是:中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目专项资金减少133,325.38元,退休人员生活补助减少54,000.00

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年度支出合计4,327,484.89。其中:基本支出4,177,001.29,占总支出的96.52%;项目支出150,483.60,占总支出的3.48%上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少167,089.92元,下降3.72%。其中:基本支出减少30,684.14元,下降0.73%;项目支出减少136,405.78元,下降47.55%基本支出减少的主要原因是:2023年退休人员生活补助支出54,000.00元,2024年无此项支出项目支出减少的主要原因是:中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目专项资金支出减少133,325.38

(一)基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,177,001.29其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,717,272.36元,占基本支出的88.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费459,728.93元,占基本支出的11.01%

(二)项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150,483.60其中:基本建设类项目支出0.00具体项目开支及开展工作情况:

1新平县医保局中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费149,380.00元,主要用于开展医保政策宣传和医保基金监管工作;

    2.新平县医保局党建工作经费项目经费1,103.60元,主要用于开展医保局党支部党建相关工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,327,484.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少167,089.92元,下降3.72%完成年初预算的100.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1一般公共服务(类)支出1,103.60占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的22.07%主要用于

2013699”其他共产党事务支出1,103.60主要用于征订党报党刊、购买党员学习资料支出。

造成预决算差异的主要原因是财力困难,年底征订的党报党刊费用未在当年形成支出

2外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

6学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算

8社会保障和就业(类)支出412,721.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%完成年初预算的66.45%。主要用于

2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出403,402.72主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出

2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9,318.51主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金虚账利息支出。

造成预决算差异的主要原因是财力困难,2024年未发放退休人员生补助,10-12月职工基本养老保险未缴纳。

9卫生健康(类)支出3,675,693.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%完成年初预算的109.42%。主要用于

2101101”行政单位医疗支出204,263.13主要用于行政单位人员基本医疗保险和大病补充保险缴费支出

2101103”公务员医疗补助支出120,141.47主要用于公务员医疗补助经费支出

2101199”其他行政事业单位医疗支出5,363.89主要用于单位在职人员工伤保险支出

2101501”行政运行支出3,196,544.57主要用于人员经费(工资福利)和公用经费(商品和服务)支出

2101505”医疗保障政策管理支出149,380.00主要用于医保政策宣传、医保基金监管和办公设备购置支出。

造成预决算差异的主要原因:一是公务员年终一次性奖及综合绩效考核奖年初未预算;二是中央财政医疗服务与能力提升补助资金项目为中央资金未纳入年初预算。

10节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19住房保障(类)支出237,967.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%完成年初预算的69.56%。主要用于

2210201”住房公积金支出237,967.00主要用于缴纳职工住房公积金支出

造成预决算差异的主要原因是财力困难,2024年下半年住房公积金未缴纳。

20粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元,决算为27,613.38元,完成年初预算的92.04%;支出决算较上年减少3,835.42元,下降12.20%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00,决算为23,930.38元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.66%,完成年初预算的99.71%公务接待费支出年初预算为6,000.00,决算为3,683.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.34%,完成年初预算的61.38%

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少12.42元,下降0.05%公务接待费支出决算较上年减少3,823.00元,下降50.93%;具体是国内接待费支出决算3,683.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,823.00元,下降50.93%国(境)外接待费支出决算0.00上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00,支出决算为27,613.38,完成年初预算的92.04%支出决算较上年减少3,835.42元,下降12.20%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为24,000.00,决算为23,930.38,完成年初预算的99.71%;公务接待费支出预算为6,000.00,决算为3,683.00,完成年初预算的61.38%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因

1严格贯彻落实过仅日子要求,加强三公经费管理,开展公务差旅一体化管理以来,“三公”经费支出中公务接待费用明显减少

2公务用车运行维护费支出与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少12.42元,下降0.05%;公务接待费支出决算较上年减少3,823.00元,下降50.93%具体是国内接待费支出决算3,683.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3,823.00元,下降50.93%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因

1严格贯彻落实过仅日子要求,加强三公经费管理,开展公务差旅一体化管理以来,“三公”经费支出中公务接待费用明显减少

2公务用车运行维护费支出与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障本单位开展医保政策宣传、两定医药机构监督检查、参加上级主管部门会议及汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级工作调研、省级飞行检查县区间交流学习发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年机关运行经费支出459,728.93比上年增加141,174.14,增长44.32%主要原因2024年编外人员经费从人员经费纳入公用经费统计。部门机关运行经费主要用于办公费20,296.24元、水费1,416.10元、电费6,122.25元、差旅费40,715.00元、培训费6,794.00元、公务接待费3,683.00元、劳务费140,250.00元、工会经费16,800.00元、福利费10,796.96元、公务用车运行维护费23,930.38元、其他交通费用188,925.00

三、国有资产占用情况

截至2024年末,新平彝族傣族自治县医疗保障局资产总额363,779.59元,其中,流动资产2,501.35元,固定资产358,790.89元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,487.35元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少173,511.65,其中固定资产减少114,413.84。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额20,545.38元,其中:政府采购货物支出3,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20,545.38元。授予中小企业合同金额3,800.00元,其中:授予小微企业合同金额3,800.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700576401111


新平彝族傣族自治县医疗保障局2024年度部门决算公开表.xlsx

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