新平县水塘中学2022年预算公开


来源:新平县人民政府网 时间:2022-03-02 16:03   点击率:506打印】【关闭

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新平县水塘中学2022年预算公开目录

 

第一部分 新平县水塘中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平县水塘中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

新平县水塘中学2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规,按照教育发展规律办好小学教育,全面实施素质教育。

2.实施学义务教育,制定学校中长期发展规划和年度工作计划,巩固提高“两基”成果,不断提高教育教学质量,促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作;强化组织建设,培养良好的校风、班风和学风;抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚;分析教职工和学生的思想状况,协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心,加大教师培训力度和教育科学研究工作;按照国家规定的教学计划、课程标准,开齐各门功课,抓好教学常规管理,改进教学方法,培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件,创造良好的育人环境,开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动;减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁,建立联系、协调制度,形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力,使学生的德智体全面发展。

(二)机构设置情况

新平县水塘中学是一所财政全额拨款的事业单位,由新平县教育局主管,编制为股所级,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,独立承担民事责任。

新平县水塘中学设有党总支部和各支部委员会、设有校务委员会、工会委员会。校务委员会下设校务办公室、教务处、政教处、财务室、安全室等行政职能内部机构。

新平县重点工作概述

1.加强制度建设,保障学校管理

 本校带领学校广大教职工认真贯彻落实国家教育方针,积极学习各级教育主管部门关于教育管理和改革的各项要求和规定。组织广大教职工学习《教育法》、《义务教育法》等法律法规,修订完善《水塘中学履职(绩效)考核方案》、《考勤管理制度》等一系列管理规章制度和管理办法。让全校教职工学习、工作与生活有章可循、有章可依,理顺了各种关系,减少了违纪案件的发生。在制定好各项规章制度后,学校领导班子把规章制度的落实作为一项长期工作来抓。首先从领导干部自身做起,规范的遵守各项规章制度,处处以身作则,率先典范。不断深入走访,发现问题,及时解决。不断总结经验教训,不断完善规章制度。

2.加强师德工作,提升师生思想道德建设

  学校高度重视学生德育工作,始终把培养:“德才兼备”的学生作为育人目标,认真落实德育教育工作。一是认真开展专题教育活动和主题队会活动,以兴趣小组的方式推行素质教育,并制定方案、计划,撰写教案和总结。活动有记录可依,比如冬季运动会等,都从各方面让学生提高身体素质的同时增强同学之间团结奋进等思想道德建设。不断规范学生行为和提高学生素质。

3.加强学校基础建设和安全管理,努力提高办学效益

  2021年我校新平县水塘中学公厕建设项目,已项目建设时间为202161日至20218月29 ,项目总投资117.60万元。总建筑面积342平方米,厕所设计为地上层、框架结构。有效改善厕所条件,完善了学校的硬件设施,真正解决了贫困地区义务教育薄弱教学条。解决生活用房不足及功能设置不匹配的问题。在安全管理工作中我校做到责任明确,分工到位,管理健全,措施到位。建立安全管理制度、规范学校安全管理:《安全工作值班制度》、《安全工作巡查制度》、《食品卫生管理制度》等,加强对校园校舍管理工作,严格落实项目建设的基本程序,做好校园校舍管理和维护,项目档案收集整理规范,并做好全面改薄收尾工作。围绕安全重点,强化宣传教育,狠抓安全过程管理,及时排除安全隐患。每周学生返校,都进行严格的检查,不断加大安全的投入。

4.努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规,积极做好学生返校动员工作。一年来,无学生流失情况发生。根据上级安排,认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况,做到底子准,数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注,切实做好以上几类学生的调查核实工作。

5.加强学校财务管理,提高学校办学效益

高度重视“三免一补”和营养改善计划管理工作,做到专人管理、单独核算、单独列支、单独结算,做到日清月结。为保障食品供货质量和安全性,学校对猪肉、牛肉进行公开招标采购。学校注重加强各种惠民政策的过程落实工作,做到人员数据清楚、发放过程公开公正,无漏补、少补、错补情况发生,保证所有经费落实到位。严格落实财务管理规定,执行公务卡结算和“收支两条线”管理、规范收费等制度,积极推进预算决算、物资采购、基建修缮、“三公”经费及学生资助资金等公共资金使用情况公开工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制77人,其中:行政编制 0人,事业编制77人。在职实有77人,其中: 财政全额保障77人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人,其中: 离休 0人,退休8人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,303.84万元,其中:一般公共预算1,303.84万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2021年部门财政拨款收入1,359.20万元2022年部门财务总收入1,303.84万元,与上年对比减少55.36万元下降4.07%。主要原因分析:一是本年教育支出943.31万元,上年教育支出1,020.99万元,减少77.68万元;二是上年度社会保障和就业支出122.24万元,本年度预算支出129.88万元,增加7.64万元;三是上年度卫生健康支出97.51万元,本年度卫生健康支出107.61万元,增加10.1万元;四是上年度住房保障支出118.46万元,本年度住房保障支出123.03万元,增加4.57万元。由于本级财政资金困难,纳入年初预算的项目少于2021年。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,303.84万元,其中:本年收入 1,303.84万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,303.84万元(本级财力1,301.44万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿2.4万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入1,359.20万元2022年部门财务总收入1,303.84万元,与上年对比减少55.36万元下降4.07%。主要原因分析:一是本年教育支出943.31万元,上年教育支出1,020.99万元,减少77.68万元;二是上年度社会保障和就业支出122.24万元,本年度预算支出129.88万元,增加7.64万元;三是上年度卫生健康支出97.51万元,本年度卫生健康支出107.61万元,增加10.1万元;四是上年度住房保障支出118.46万元,本年度住房保障支出123.03万元,增加4.57万元。由于本级财政资金困难,纳入年初预算的项目少于2021年。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,303.84万元。财政拨款安排支出1,303.84万元,其中基本支出1,277.40万元,与上年1,359.20万元对比,减少了55.36万元下降4.07%。主要原因分析为教育支出减少。项目支出26.44万元,与上年86.31万元对比,减少59.87万元,下降69.37%。主要原因分析为助学金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.教育支出943.31万元;

2.社会保障和就业支出129.88万元;

3.卫生健康支出107.61万元;

4.住房保障支出123.03万元

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类情况总支出1,303.84万元(其中:基本支出1277.40万元,项目支出26.44万元),支出主要用于:

1.工资福利支出1,242.77万元,其中:工资奖金津补贴389.36万元,社会保障缴费234.82万元,住房公积金123.03万元,其他工资福利支出495.56万元。

2.机关商品和服务支出25.95万元,其中:办公费5.93万元,工会经12.32万元,福利费7.7万元

3.对个人和家庭的补助35.12万元,其中:生活补助14.61万元,助学金20.51万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

教育体育系统与中央配套事项主要有义务教育公用经费、农村义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育家庭经济困难幼儿资助、普通高中国家助学金、中等职业学校国家助学金、中等职业学校免学费补助。

(二)按既定政策标准测算补助事项

按照既定政策标准测算补助的事项有:

义务教育营养餐改善计划,主要用于农村义务教育阶段学校的学生营养改善;优秀学子奖励计划项目,主要用于奖励优秀贫困学子等事项。

(三)经济社会事业发展事项

我系统无经济社会事业发展项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,政府采购预算总额58.90万元,其中:政府采购货物预算58.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县水塘中学2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年增加0,具体变动情况如下:   

(一)因公出国(境)费

新平县水塘中学2022因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

新平县水塘中学2022年公务接待费预算0万元,较上年增加0万元,,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费

新平县水塘中学2022年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加0万元其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,新平县水塘中学2022重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类。基本民生类包括:义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、  (非税收入执收成本)非税收入返还补助资金、(下级)义教“三免一补”文具费专项资金涉及一般公共预算当年拨款26.44万元。

项目实施后预期达到的效果及目标

(一)为确保我校教学工作正常开展,本着用对、用好非税收入资金的原则,非税收入根据当年实际情况主要用于支付体育教师服装及日常办公费开支,非税收入必须做到专款专用,不得用于发放教职工奖金或加班补贴等支出。2022年非税收入预计应收80,000.00元,按30%核拨补助款,应返还24,000.00元。

具体如下:2022年11月,支出体育教师服装8,000.00元,水路管理费5,000.00元

11月度目标:支付体育教师服装,水路管理费用,为保障我校体育教学工作顺利开展和水路日常维护;2022年12月,支出办公费用11,000.00元

12月度目标:为保障我校日常办公顺利开展

2022年我校非税收入资金的使用,能够使体育教师更好地展现学校的精神风貌,达到着装要求,日常办公费用保障日常运转及解决教育教学日常工作的需求。水路管理,维修维护保障学校用水畅通和管理

)持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生,促进城乡教育资源均衡发展。学前教育教师接受专业教育占比≥67%,普惠性幼儿园覆盖率≥90%。

)稳步提升教育教学质量。

(四)用于推进新平县九年义务教育的公平、均衡发展。解决贫困学生生活困难问题的重要举措确保该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定发放学生文具费,从2012 年春季开学起( 即 3 月 1 日)全面实施。2022年我校享受营养补助人数预计899人。需市级补助7,190元,县级10,790.00元,合计17,980.00元。用于补助义务教育在校学生。减轻学生家庭负担。有效推进控辍保学。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【三公经费】“三公”经费预算数,是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
  【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
  【基本支出】指保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
  【机关运行经费】指各部门的公用经费,包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。                 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

国有资产占有使用情况

截至20211231日,新平县水塘中学资产总额1,228.42万元,其中,流动资产1.62万元,固定资产870.30万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程340.00万元,无形资产0.00万元,其他资产16.50万元。与上年相比,本年资产总额减少46.18万元,其中固定资产减少23.43处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20211月资产月报数

 

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