新平彝族傣族自治县信访局2024年度部门决算


来源:新平县人民政府网 时间:2025-11-13 17:11   点击率:54打印】【关闭

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新平彝族傣族自治县信访局
2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 


 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项,接待来访。

2承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项,督促检查办理落实情况。

3推进信访工作制度改革和信访法治化建设,起草有关信访工作的规章和制度,推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验,提出加强和改进信访工作的意见建议。

4协调、检查和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作,交办、转送信访事项,承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项,协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、赴省、进京访的处置工作。

5制定信访问题排查化解制度并组织实施,推进依法分类处理信访诉求,开展人民建议征集工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6负责信访信息化建设,指导全省信访信息系统应用和全县信访信息化建设和应用工作。

7负责信访工作宣传和信息发布,组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。承担中共新平彝族傣族自治县委信访工作联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定事项。承担新平彝族傣族自治县信访事项复查委员会办公室日常工作。

8完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:接访办信股、网络信访和信息技术股。

所属单位2,分别是

1机关

2新平彝族傣族自治县12345政务服务便民热线中

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1机关

2新平彝族傣族自治县12345政务服务便民热线中

纳入新平彝族傣族自治县信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的公务员7人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1离休0人,退休1

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示批示和第九次全国信访工作会议精神,进一步提高政治站位,牢记信访工作“为民解难、为党分忧”的政治责任,胸怀“国之大者”,深刻认识信访工作的政治性和人民性,深刻认识做好当前信访工作的极端重要性,牢记信访工作是了解社情民意和为政得失的重要窗口,切实把习近平总书记和党中央、国务院的亲切关怀转化为做好信访工作的强大动力。

2.全面推进信访工作法治化。制定了建立全面推进信访工作法治化协调联络机制和县委信访工作联席会议工作规则,进一步推动会议制度、议事机制和成员单位职能职责的健全和完善。一是推进“信访工作预防法治化”建设。抓实源头防治,深化“查风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动和“深化源头治理 化解信访矛盾”专项工作,加强信访业务规范化建设。二是对信访事项做到应登尽登,每件必登、有访必接、规范录入。三是做实信访事项受理办理法治化。四是监督追责法治化上,认真履行好信访部门“三项建议”职责。

3.开展赴省进京访治理专项行动。扎实开展赴省进京越级走访治理,组织开展重要活动及重要节庆期间信访服务保障工作,加强信访形势分析研判,强化信息共享和联动处置,通过启动“零报告”“3+N”会商研判和预警机制,及时收集掌握苗头性、预警性和倾向性的信访信息,制定完善重要会议和活动信访安全保障工作应急处置预案,落实包案领导及部门责任。落实“推动化解减存量”“落实责任强稳控”工作任务实施清单管理,实行“一事一方案、一人一专班”,做好“化解+稳控”,全面维护信访工作秩序。同时,压实属地责任,实时掌握信访动态,开展分析研判,及时预警,安排主责部门立即介入

4.开展重复信访治理专项行动。督促指导各级各部门严格按照依法分类办理信访事项,依法依规化解各类信访问题,避免初次信访转化为重复信访。开展“找症结、解心结”专项行动,交办三批信访事项清单,反馈主责部门,落实责任全面化解,落实市级督办拖欠农民工工资信访事项。

5.强化信访矛盾源头治理。一是开展领导干部接访下访约访活动。大力弘扬“四下基层”优良作风,严格落实县级党政领导每月不少于1次接访下访,认真组织好重要会议、重大活动期间县级领导带班接访下访,常态化开展好党政领导“书记县长接待日”接访下访活动。二是开展“深化源头治理 化解信访矛盾”专项工作。

6.开展信访积案化解工作。一是落实领导包案挂联工作制度,坚持把涉及群众切身利益的重点难点热点问题纳入市、县领导包案化解,压实包案领导和责任单位的化解责任。

7.深入宣传贯彻《信访工作条例》。结合普法强基补短板工作要求,深入开展“信访宣传月”学习宣传活动,充分利用新媒体开展宣传,动员全县各乡镇(街道)、县直相关部门开展宣传进社区、进乡镇等集中宣传活动。

8.做好“民意速办”工作,办好12345热线件转交办。一是按照“属地管理、分级负责、归口办理”,“谁主管、谁负责”的原则,分类梳理群众反映诉求,建立跟踪台账,对临近办理时限的工单,通过微信、电话等方式对承办单位进行提醒、催办,对即将超期或已超期还未办结工单。二是构建协同联动格局。对于涉及多个部门的复杂诉求,由热线中心牵头组织相关单位召开协调会,明确主办单位和协办单位职责,形成工作合力。三是加强队伍能力建设。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县信访局2024年度收入合计1,479,316.32元。其中:财政拨款收入1,479,316.32元,占总收入的100.00%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少161,574.43元,下降9.85%。其中:财政拨款收入减少161,574.43元,下降9.85%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。主要原因:一是2024年有人员调出、调入;二是由于人员变动及保险、公积金基数调整及欠缴等情况,导致一般公共服务支出减少161,574.43元、社会保障和就业支出增加6,232.00元、卫生健康支出减少1,994.95元、住房保障支出减少42,623.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县信访局2024年度支出合计1,479,316.32元。其中:基本支出1,444,352.32元,占总支出的97.64%;项目支出34,964.00元,占总支出的2.36%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少161,574.43元,下降9.85%。其中:基本支出减少82,646.03元,下降5.41%;项目支出减少78,928.40元,下降69.30%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因:一是2024年有人员调出、调入;二是由于人员变动及养老保险基数调整、公积金欠缴等情况导致基本支出减少82,646.03元;三是项目支出减少34,964.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,444,352.32元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,325,951.36元,占基本支出的91.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,400.96元,占基本支出的8.20%

(二)项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34,964.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1矛盾纠纷排查化解工作经费项目经费支出12,030.00元,主要用于开展信访矛盾纠纷排查化解工作购置办公设备、信访业务人员培训及信访案件办公耗材设备的使用和维护等支出。

2代理记账委托业务专项资金项目经费支出18,000.00元,主要用于开展记账凭证填制、登记会计账簿,编制财务会计报表、决算报表等工作。

3党建工作经项目经费支出4,934.00元,主要用于开展党支部建设、党报党刊征订等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,479,316.32元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少161,574.43元,下降9.85%,完成年初预算的93.34%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1一般公共服务(类)支出1,146,340.96占一般公共预算财政拨款总支出的77.49%,完成年初预算的99.54%主要用于

2014004信访业务支出1,146,340.96元,主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、公务交通补贴、部门临聘人员经费等支出

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8社会保障和就业(类)支出141,801.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%完成年初预算的 72.74%主要用于

2080501行政单位离退休支出300.00元,主要用于行政单位退休干部公用经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141,501.12元,主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出

9卫生健康(类)支出110433.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.47%完成年初预算的 97.87%主要用于

2101101行政单位医疗支出71,655.62元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出;

2101103公务员医疗补助支出36,864.10元,主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出;

2101199其他行政事业单位医疗1,913.52元,主要用于行政事业单位人员大病补充保险缴费支出

10节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19住房保障(类)支出80,741.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%完成年初预算的64.42%主要用于

2210201住房公积金支出80,741.00元,主要用于行政事业单位人员住房公积金单位部分缴费支出

20粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元,决算为2,020.00元,完成年初预算的22.44%;支出决算较上年增加/减少297.00元,下降17.24%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务接待费支出年初预算为9,000.00,决算为2,020.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的22.44%

因公出国(境)费支出0.00,上年无此项支出公务用车购置费支出0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少297.00元,下降17.24%;具体是国内接待费支出决算2,020.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少297.00元,下降17.24%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00,支出决算为2,020.00,完成年初预算的22.44%支出决算较上年减少297.00元,下降17.24%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为9,000.00,决算为2,020.00,完成年初预算的22.44%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实习惯过紧日子要求,单位压减公务接待费和公务用车运行维护费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加/减少297.00,下降17.24%具体是国内接待费支出决算2,020.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),减少297.00元,下降17.24%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实习惯过紧日子要求,单位压减公务接待费和公务用车运行维护费

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于玉溪市级领导关于新平县信访相关事项的调研发生的接待支出5批次35人次安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县信访局2024年机关运行经费支出118400.96比上年增加12036.92增加11.32%主要原因2024年新成立了下属事业单位新平彝族傣族自治县12345政务服务便民热线中心。部门机关运行经费全部用于行政单位的机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2024年末,新平彝族傣族自治县总工会资产总额170,688.65元,其中,流动资产0.00元,固定资产170,688.65元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

监督索引号53042700671501111


新平彝族傣族自治县信访局2024年度部门决算公开表20251114101839677.xlsx


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