|
监督索引号53042700128101000 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、基本情况 三、重点工作概述 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况
一、主要职责 1.培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,开展党校(行政学校、社会主义学校)师资培训,加强理论教育、党性教育和能力培训。 2.加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想,对党的创新理论进行研究阐释,推进党的理论创新。 3.组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。 4.开展重大理论问题和现实问题研究,为县委、县政府决策提供咨询服务。 5.承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班,承办各级各部门各单位委托举办的培训班。 6.开展同县内外各级党校、教育研究机构和组织的合作与交流、联谊交友。以多种方式开展对外开放办学,提高党校(行政学校、社会主义学校)办学水平。 7.参与县委关于党校(行政学校、社会主义学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。 8.加强对乡镇(街道)党校的业务指导,改进教学方法,融通教育资源,推进全县党校高质量发展。 9.按照国家有关法律法规和政策规定,开展成人函授本科专科继续教育和培训。 10.完成县委、县政府交办的其他任务。 二、基本情况 (一)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、培训股、教研室、函授站。 所属单位0个。 (二)决算单位构成情况 纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。1个参照公务员法管理的事业单位是:中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校。 纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员3人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。 我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。 三、重点工作概述 (一)聚焦“党校姓党”,把党的政治建设放在首位 一是始终把政治建设摆在首要位置。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断强化党的二十大和二十届三中全会精神的学习贯彻、宣传宣讲和理论研究。牢牢把握习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神,认真贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》,加强政治学校、政治机关建设,召开校委会4次讨论通过议题15个,召开校委理论学习中心组集中学习4次。二是加强组织建设。充分发挥党支部的战斗堡垒作用,全面加强组织建设,严格按照要求开展“主题党日”和党员大会、支部委员会等党组织活动和会议,召开年度组织生活会1次、专题民主生活会1次、党员大会10次、支部委员会11次;开展“主题党日”10次、讲授专题党课10次。三是抓好党风廉政建设和反腐败工作。坚持把纪律教育融入日常管理监督,加强对人、财、物的管理和监督。常态化开展纪律教育学习,通过观看警示教育片等方式促进全体党员干部增强纪律意识。深入开展廉政风险点排查工作,全面梳理查找风险点与薄弱环节,形成风险排查清单,针对清单制定出切实可行的防控措施,明确防控责任,健全防控机制。认真落实总体国家安全观,融入党员干部学习教育,维护国家安全、社会稳定。 (二)聚焦“为党育才”,夯实干部教育培训主阵地 一是主体班次按计划有序举办。按照年初制定的培训计划,举办新平县领导干部能力提升培训班、村(社区)党总支书记培训班、县直机关基层党组织书记培训班、区域人才合作交流暨人才工作者培训班、驻村选调生综合素质能力提升培训班等主体班和专题班共14期3,600余人次。二是采取“主课堂+分课堂”教学模式扩大培训规模。以在县委党校设立主课堂,在各部门单位、乡镇(街道)设立分课堂的形式,举办法治政府建设工作专题培训班、“县域经济高质量发展”培训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班3期,培训各级党员领导干部1,900余人次,有效扩大了培训覆盖面。三是开放办学推动市县党校“一体化”发展。与市委党校共同举办培训班8期,培训509人次。开放办学承接企业党员培训班3期,培训118人。8名党校教师组建86门教学专题课程库,严格教案审核、集体备课、课前试讲、听课、评课等制度执行,持续开展送教下乡、送教上门宣讲69场,受众6,513人,教育培训、思想引领工作取得明显成效。截至2024年12月10日,中共新平县委党校共开展主体班、专题班、现场教学、送教下乡、送教上门等各类干部教育培训97场、受众12,940人。 (三)聚焦“为党献策”,充分发挥科研咨政作用 一是教学创新取得实效。根据干部培训需求和时代发展要求,结合本县实际,及时调整和更新教学内容,开设乡村振兴、民族团结、高原特色农业、家庭教育等专题课程,增强教育的针对性和实效性。2024年以来,积极探索案例式、研讨式、体验式等教学方法,提高学员的参与度和积极性,增强教学的直观性和感染力。二是专题课程有序开发。开发课程9门,其中专题课程《云南高原特色农业的新平实践—以水果产业发展为例》、案例课程《“金点子”撬动“大水能”—全过程人民民主视域下新化乡依施河农业水价改革实践》通过市委组织部筛选,推荐上报省委组织部“三好课程”评审。完成扬武滇中滇南思普三地区地委代表联席会议旧址、古城街道锦秀社区、平甸桃孔村现场教学课程打造,全方位、沉浸式展现新平魅力。三是科研资政有所建树。围绕县委、县政府重点任务和重大决策部署,经济社会发展的难点、热点问题,设置6个校本课题,与县委政策研究中心协作开展资政调研4项,拓宽科研渠道。同时,整合党校系统科研力量,成立课题组对哀牢山爆火热点展开调研,积极向市委上报《推进哀牢山片区文旅产业发展的几点建议》资政报告。今年以来,完成科研成果总量17项,其中课题结项2项编撰完成《新平党校专报》7期,获县委、县政府领导批示2篇;文章发表采用10篇,其中在省委党校《创造》刊物公开发表文章3篇,玉溪市委党校《理论与宣传》发表1篇,新平《理论与实践》采用7篇。通过主动融入全县政策研究中心工作,将党校科研资政的工作由“幕后”推向“前台”,科研资政层次得到提升,推动党校“为党献策”的进程。 (四)聚焦“质量立校”,围绕中心工作履职尽责 一是强化人才队伍建设。通过提前招聘招录研究生学历专职教师2名,为教师队伍注入新鲜血液。坚持以“人才强校”为抓手,把加强师资建设作为提升党校办学质量的重要举措,通过“网上党校-中央党校”平台、中网院平台、云南省干部在线学习学院等教育平台学习,与上级党校通过视频方式开展集体备课等活动,开展教学技能竞赛、新课试讲、听课评课、集体备课等教研活动15次。二是后勤服务逐步优化,机制机构有序运行。加强对新平县众安健康投资有限公司的管理,培训、会务服务以及后勤服务管理水平得到提升。全县12个乡镇(街道)党校运行有序,县委党校安排教师依据《新平县委党校对乡镇(街道)党校业务指导办法》《建立县委党校联系指导乡镇(街道)党校工作机制》进行指导联系。 第二部分 2024年度部门决算表 (详见附件) 中共新平彝族傣族自治县委员会党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年度收入合计2,887,942.25元。其中:财政拨款收入2,757,617.34元,占总收入的95.49%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入130,324.91元,占总收入的4.51%。 与上年相比,收入合计减少3,836,736.67元,下降57.05%。其中:财政拨款收入减少3,967,061.58元,下降58.99%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加130,324.91元,增长100.00%。主要原因是在职人员退休减少人员支出和减少项目预算支出(2023年度县财政预算新平县委党校迁建工程一期项目经费3,473,500.00元)。 二、支出决算情况说明 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年度支出合计2,789,934.93元。其中:基本支出2,617,683.34元,占总支出的93.83%;项目支出172,251.59元,占总支出的6.17%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。 与上年相比,支出合计减少3,934,734.99元,下降58.51%。其中:基本支出减少462,760.28元,下降15.02%;项目支出减少3,471,983.71元,下降95.27%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00,增长0.00%。 (一)基本支出情况 2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,617,683.34元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,516,265.08元,占基本支出的96.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,418.26元,占基本支出的6.87%。 (二)项目支出情况 2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出172,251.59元。其中:基本建设类项目支出107,290.00元。 1.新平县委党校党建工作经费项目经费支出5,188.00元,主要用于开展单位党建工作; 2.新平县委党校教师培训、科研补助经费项目经费支出3,561.00元,主要用于开展新平县委党校开展教师培训、教学科研工作; 3.新平县委党校迁建工程一期建设项目补助经费项目经费支出107,290.00元,主要用于开展新平党校迁建工程一期建设项目相关费用; 4.新平县政策研究中心工作经费项目经费支出23,895.00元,主要用于开展新平县政策研究中心工作运转费用。 5.培训班业务经费项目经费支出32,317.59元,主要用于开展培训班相关业务费用。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,757,617.34元,占本年支出合计的95.49%。与上年相比减少3,967,061.58元,下降58.99,完成年初预算的81.12%。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出5,188.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的51.26%。其中:“2013699其他共产党事务支出”5,188.00 元,主要用于党建工作相关支出; 造成预决算差异的主要原因是财政资金紧缺未安排支出。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 5.教育(类)支出1,996,759.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%,完成年初预算的83.39%。主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费、新平县委党校迁建工程项目支出等,其中: “2050802干部教育”支出1,993,198.20元,主要用于干部职工工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用经费、新平县委党校迁建工程项目支出; “2050803培训支出”3,561.00元,主要用于教师培训、科研支出。 造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动(退休)调减干部职工工资福利支出预算。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 8.社会保障和就业(类)支出315,682.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的54.06%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出,其中: “2080501行政单位离退休”支出1,200.00元,用于行政退休人员生活补助支出; “2080502事业单位离退休”支出2,700.00元,用于事业退休人员生活补助支出; “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”295,553.28元,用于机关事业单位基本养老保险支出。 “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”16,229.28元,用于退休人员职业年金缴费支出。 造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动(退休)调减社会保障和就业(类)支出预算。 9.卫生健康(类)支出257,109.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的96.38%。主要用于工资福利支出,其中: “2101101行政单位医疗”支出3,096.00元,用于行政单位医疗保险支出; “2101102事业单位医疗”支出143,216.10元,用于事业单位医疗保险支出; “2101103公务员医疗补助”支出107,512.33元,用于公务员医疗补助支出; “2101199其他行政事业单位医疗支出”3,285.15元,用于其他行政事业单位医疗支出。 造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动(退休)调减卫生健康(类)支出预算。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 19.住房保障(类)支出182,878.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的77.60%。其中:“2210201住房公积金”支出182,878.00元,主要用于住房公积金支出; 造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动(退休)调减住房公积金支出预算。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算; 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)总体情况 2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元,决算为10,978.00元,完成年初预算的11.68%;支出决算较上年减少11,998.50元,下降52.22%。 因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元,决算为5,428.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.44%,完成年初预算的22.62%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为5,550.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.56%,完成年初预算的7.93%。 因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,7542.50元,下降68.41%;公务接待费支出决算较上年减少244.00元,下降4.21%;具体是国内接待费支出决算5,550.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少244.00元,下降4.21%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元,支出决算为10,978.00元,完成年初预算的11.68%,支出决算较上年减少11,998.50元,下降52.22%。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为24,000.00元,决算为5,428.00元,完成年初预算的22.62%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为5,550.00元,完成年初预算的7.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因: 1.公务接待费小于预算数主要是新平县政策研究中心工作经费并入本单位统一预算执行,年初预算该中心公务接待费60,000.00元,因工作计划调整,实际支出为5,550.00元,预算数与实际支出差异大。 2.与上年相比,本年现场教学次数减少,公务用车运行维护费支出相对减少。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少11,7542.50元,下降68.41%;公务接待费支出决算减少244.00元,下降4.21%,具体是国内接待费支出决算5,550.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:与上年相比,本年现场教学次数减少,公务用车运行维护费支出相对减少。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况: 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展干部培训和机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待9次(其中:外事接待0批次),接待人次47人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展干部培训工作业务联系来访、上级单位到基层调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 (三)需要说明的事项 不存在需要说明的事项。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是机构改革后中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。 二、国有资产占用情况 截至2024年末,中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校资产总额128,189,207.32元,其中,流动资产100,689.93元,固定资产61,617.39元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程128,026,900.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30,918.60元,其中固定资产减少22,420.20。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 “三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 监督索引号53042700128101111 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会党校2024年度部门决算表.xlsx
|