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中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部 2024年度部门决算


来源:新平县人民政府网 时间:2025-11-11 16:11   点击率:0打印】【关闭

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中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

中共新平县委宣传部是新平县委主管意识形态方面的职能部门,统筹协调全县党的意识形态、对外宣传工作,统筹指导协调推进精神文明建设工作等。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、理论教育股、网络安全和信息化股、文明文化股、宣传出版广电股。

所属单位5个,分别是:

1部机关

2.新平彝族傣族自治县融媒体中心

3新平彝族傣族自治县网络应急中心

4新平彝族傣族自治县文明促进中心

5新平彝族傣族自治县社会科学界联合会

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是:

1.部机关

2新平彝族傣族自治县融媒体中心

3新平彝族傣族自治县网络应急中心

4新平彝族傣族自治县文明促进中心

5新平彝族傣族自治县社会科学界联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员33人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29(离休0人,退休29人)。年末遗属3人。

车辆编制3辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1聚焦抓首要、固根本,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,激励广大干部群众更好奋进新征程、建功新时代。一是理论教育抓紧抓实。坚持抓“关键少数”与实现“全覆盖”相结合,制发《县委理论学习中心组2024年学习选题计划》,高标准抓好县委理论学习中心组学习,举行县委理论学习中心组集中学习10次,700余人次参学,邀请市级理论学习中心组交叉巡旁听组到我县开展巡旁听1次,代表市级理论学习中心组交叉巡旁听组到元江县开展巡旁听1次;指导带动各级党委(党组)举行集中学习530场次,8,700余人次参学,开展巡旁听2次。推动理论学习中心组学习制度化、规范化、常态化,切实提高各级领导干部的思想理论水平。二是理论宣讲深化拓展。紧扣学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,持续开展领导宣讲、专家宣讲、群众宣讲,推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。组建学习贯彻党的二十届三中全会精神县委宣讲团,开展党的二十届三中全会精神宣讲177场次,受众12,000余人次;开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”等其他各类宣讲211场次,受众19,735余人次;举办“党的创新理论我来讲”演讲比赛,全县各级党委(党工委)推送参赛节目29个,推优选送2个优秀参赛节目参加市级决赛,1名参赛选手获优秀奖,我县荣获优秀组织奖。三是新型社科智库建设迈出新步伐。顺利召开新平县社会科学界联合会召开第一次代表大会,审议通过《新平县社会科学界联合会章程》,选举产生新平县社会科学界联合会第一届委员会委员、主席、副主席,研究确定新平县当前和今后一个时期社会科学事业发展战略、工作方针和主要任务;深化重大理论和实践问题研究,编发党课提纲4期、理论视野12期、理论实践8期,向市社科联推送申报2024年度社科研究课题4项,2项课题获得市级立项,2023年度市级立项项目《增强基层党组织政治功能和组织功能研究——新平县村级组织“大岗位制”提质增效的实践研究(Yxsk383)》顺利结题,县委党校教师庹近烨被玉溪市社科联(市社科院)聘为特约研究员。

2.突出强信心、鼓干劲,持续巩固壮大团结奋进的主流思想舆论。围绕县委、县政府中心工作,发挥全网全媒体报道矩阵效应优势,全力做好内外宣传工作,不断提振发展信心、凝聚社会共识。一是阵地建设逐步完善。充分用好以“大美新平”APP、“大美新平”微信公众号、新平电视台等为代表的媒体矩阵,顺应媒体发展趋势,加快推进媒体深度融合发展;应急广播系统实现20户以上自然村及公园景区、学校医院等公共场所全覆盖,发布新平新闻、普法宣传、健康宣传、应急常识、农技农科推广等宣传信息4,000余条;开展电视“套娃”收费和操作复杂专项治理,强化行业乱象综合治理。二是正面宣传不断强化。组织开展县委全会、县纪委全会和县两会等重大会议采访报道,推出县委全会解读、两会报告解读;围绕新平完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局的思路举措和经验成果,开设“抓经济、促发展”“党纪学习教育”“文化中国行”等专题专栏,持续对民生改善、基础设施建设、产业延链强链补链、旅游发展新业态等进行深入报道,加强正面宣传引导。全年,制作播出《新平新闻》1,439条,《话说新平》栏目8期,《健康新平》栏目1期;大美新平APP发布各类新闻11,638条,大美新平微信公众号发布新闻2,630条,抖音533条,微信视频号456条,微博20,804条。三是对外宣传持续发力。通过“大美新平”APP政务号、FTP直传平台构建县乡部门联动的素材共采共享机制,强化与上级媒体常态化沟通联系渠道,加强全媒体传播体系建设。与市级媒体共同策划“抓经济、促发展”主题采访活动,入驻云南日报“云新闻”平台,聚焦哀牢山热点,向央视、中新社、云南日报等多家主流媒体提供哀牢山旅游数据、景点介绍、保障游客安全、季节性美景、生物多样性等方面的文稿、图片、视频素材,相关素材被央视新闻直播间、新闻30分、经济信息联播、第一时间、共同关注、朝闻天下、24小时等栏目以及春城晚报、开屏新闻等平台采用;配合完成央视《新闻调查》《新闻11》等栏目到哀牢山拍摄采访;与春城晚报、玉溪电视台、市融媒体中心等媒体联合策划拍摄《走进哀牢秘境揭秘“云南虫谷”》《哀牢山的“正确打开方式”》《世界候鸟日丨云南:多种方式保护候鸟维护生物多样性》等系列报道,解读哀牢山生态系统知识和保护区管理保护工作,正面宣传哀牢山自然生态环境保护和旅游开发中的举措和成效,让大众了解哀牢山的“正确打开方式”。同时,联动推介戛洒、花腰傣文化、新平橙等IP,加大文旅主题策划引导,通过上级媒体讲好新平故事。

3.围绕树新风、育新人,大力培育和践行社会主义核心价值观。始终强化教育引导、实践养成、制度保障,推动社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人民群众情感认同和行为习惯。一是文明实践有形有效。成立县文明促进中心,推动全县新时代文明实践工作实体化运行,延续常委带班、部门值班工作机制,统筹新时代文明实践所(站)聚焦立精神支柱、树价值标杆、育时代新人,各项志愿服务拓展延伸。每月一主题全民阅读系列活动广泛开展,“书香新平”建设迈出新步伐;以中华传统文化为契机,紧扣主题,开展形式新颖、内容丰富的群众性“我们的节日”文化活动;组织开展“文明讲堂”“3·5学雷锋”“强国复兴·奋斗有我”“平安童行”“文明集市”“传承好家风好家训”“集体婚礼”等形式多样的新时代文明实践活动。建兴“村BA”、漠沙“村晚”、扬武“烟盒舞节”、戛洒“花街节”等一批亮点突出的文明实践品牌项目逐步建立,各文明实践所、站“一所一示范”“一站一特色”工作成效明显,有效打通服务群众的“最后一公里”。累计开展各类新时代文明实践活动1,650余场次,参与群众69,000余人次。二是思政工作提质增效。认真贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,狠抓未成年人思想道德建设,建立乡镇(街道)党政主要领导班子成员兼任中小学家长学校校长机制,切实把未成年人思想道德建设落实到基层。组织评选“新时代新平好少年”24名,慰问各级道德模范、身边好人10人,崇德向善、见贤思齐、德行天下的氛围浓厚。持续讲好“聂耳和国歌的故事”,常态化开展“同升国旗·同唱国歌”活动,今年来共开展12场次,受众6,200余人次;广泛动员县、乡、村三级聂耳百姓合唱团(小分队),组织开展合唱活动270余场次,受众21,000余人次;打造桂山爱国主义教育主题公园,组建桂山公园宣讲团,开展宣讲30余次,受众1,500余人次。深入推进新时代廉洁文化“强基行动”,开展廉洁文化宣讲场次74场次,策划组织开展玉溪廉洁文化故事会——新平廉洁故事大家讲系列活动,征集廉洁文化故事50余则,累计开展系列活动40余期,创作更新廉洁文化文艺作品5个,融入开展庆祝中华人民共和国成立75周年文艺展演2期。三是文明创建统筹推进。对照《云南省文明城市测评体系》,建立实施省级文明城市复审任务派单制度,巩固提升省级文明城市创建成果;按照“美起来、亮起来、绿起来”的要求,深化城市风貌提升,针对与创建文明城市测评标准不相符、影响城市风貌的建筑、场地、设施等,累计开展调查摸排目标116项、完成整治113项。统筹推动文明培育、文明创建,本届期内共命名县级文明村镇29个,文明单位37个,文明家庭24户,文明校园9所。修订完善村规民约,设立“积分超市”,成立村级志愿服务队,广泛开展十星级文明户小积分兑换“大文明”等活动,鼓励村民参与到环境整治、文明劝导、矛盾调解、应急抢险等各类村级公共事务中,不断培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2024年度收入合计14,188,337.00元。其中:财政拨款收入14,188,337.00元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加1,726,292.07元,增长13.85%。其中:财政拨款收入增加1,732,292.07元,增长13.91%;其他收入减少6,000.00元,下降100.00%。主要原因是宣传部(融媒体中心)纳入预算的项目经费比上年增加,项目收入相应增加,人员增加,人员类经费比上年增加。2023年市社会科学界联合会下拨2023年云岭大讲堂培训经费6,000.00元,而2024年没有下拨此笔经费。

二、支出决算情况说明

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2024年度支出合计14,188,337.00元。其中:基本支出7,993,583.12元,占总支出的56.34%;项目支出6,194,753.88元,占总支出的43.66%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加1,726,292.07元,增长13.85%。其中:基本支出减少883,206.74元,下降9.95%;项目支出增加2,609,498.81元,增长72.85%;无上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是严格落实过紧日子要求压降支出,但2024年增加应急广播系统建设项目服务费支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,993,583.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,186,573.40元,占基本支出的89.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费807,009.72元,占基本支出的10.10%。办公费人均198.60元、水费人均57.60元、电费人均657.77元、差旅费656.10元、培训费80.10元、公务接待费646.15元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,194,753.88元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视项目经费3,600,000.00元,主要用于2024年确保应急广播系统终端在线率90%;每年通过应急广播系统播发公益宣传信息时长240小时。保障省级电视节目无线覆盖工程的正常运行,免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目,达到国家基本公共服务标准。巩固中央、省、市广播电视节目无线覆盖工程项目建设成果,保证广播电视节目的覆盖范围和播出质量,确保广播电视节目无线覆盖工程设备在2024年度能长期稳定运行。

2.广播电视基本公共服务保障项目经费900,000.00元,主要用于2024年确保应急广播系统终端在线率90%;每年通过应急广播系统播发公益宣传信息时长240小时。保障省级电视节目无线覆盖工程的正常运行,免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目,达到国家基本公共服务标准。巩固中央、省、市广播电视节目无线覆盖工程项目建设成果,保证广播电视节目的覆盖范围和播出质量,确保广播电视节目无线覆盖工程设备在2024年度能长期稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出14,158,337.00元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加1,702,292.07元,增长13.67%,完成年初预算的95.55%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出8,324,929.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.00%,完成年初预算的72.11%。主要用于:

2010301行政运行支出31,690.48元,主要用于单位在职人员的失业保险支出;

2013301行政运行支出6,002,834.84元,主要用于单位的基本支出,包括人员工资、水费、电费,日常办公费等;

2013302一般行政管理事务支出1,233,957.31元,主要用于单位的项目支出,包括报刊征订、节日活动费用等;

2013304宣传管理支出51,267.00元,主要用于行政单位的项目支出,包括会议费、维修费等;

2013399其他宣传事务支出1,000,560元,主要用于行政单位的项目支出,包括应急广播系统建设项目、老放映员生活补助;

2013601行政运行支出4,620.00元,主要用于行政单位的项目支出,包括党报党刊征订费、培训费等。

造成预决算差异的主要原因是严格落实过紧日子要求,千方百计压降支出。

2外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出3,793,375.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.79%,完成年初预算的842.97%。主要用于:

2070808广播电视事务支出189,256.80元,主要用于行政单位的项目支出,包括办公费、维修费等;

2070899其他广播电视支出3,604,118.77元,主要用于行政单位的项目支出,包括应急广播系统建设项目服务费、电费。

造成预决算差异的主要原因是新增应急广播项目。

8.社会保障和就业(类)支出870,336.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的58.60%。主要用于:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出785,092.32元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4,270.30元,主要用于支付2022年财政全额供款职业年金虚账利息;

2080801机关事业单位职业年金缴费支出80,974.00元,主要用于死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助支出

造成预决算差异的主要原因是年度养老保险缴费基数的调整,以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

9.卫生健康(类)支出670,151.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的99.11%。主要用于:

2101101行政单位医疗支出380,143.12元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费、退休统筹医疗保险支出。

2101102事业单位医疗支出18,232.00元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出、退休统筹医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出261,316.25元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,459.81元,主要用于行政事业人员工伤、大病医疗保险缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数的调整,以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出499,544.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%,完成年初预算的75.48%。主要用于:

2210201住房公积金支出499,544.00元,主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数的调整,以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为125,000.00元,决算为155,677.08元,完成年初预算的124.54%;支出决算较上年增加17,034.88元,增长12.29%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元,决算为129,185.08元,占财政拨款三公经费总支出决算的82.98%,完成年初预算的243.75%;公务接待费支出年初预算为72,000.00元,决算为26,492.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的17.02%,完成年初预算的36.79%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加51,288.88元,增长65.84%;公务接待费支出决算较上年减少34,254.00元,下降56.39%;具体是国内接待费支出决算26,492.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少34,254.00元,下降56.39%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为125,000.00元,支出决算为155,677.08元,完成年初预算的124.54%,支出决算较上年增加17,034.88元,增长12.29%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为53,000.00元,决算为129,185.08元,完成年初预算的243.75%;公务接待费支出年初预算为72,000.00元,决算为26,492.00元,完成年初预算的36.79%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:

1因公出国(境)费用支出无

2公务接待费下降的主要原因是我单位进一步贯彻落实《玉溪市财政局关于转发云南省财政厅关于进一步做好三公经费预算管理工作的文件〉的通知》(玉财行〔2020254号)文件要求,完成公务接待费实际支出比上年压减的任务,在工作中严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

3.我县财政收支矛盾突出,三保压力大,资金调度困难。我部门严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制三公经费支出,公务用车运行维护费增加主要原因是2024年支付20222023年度的公车修理费而增加。

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加51,288.88元,增长65.84%;公务接待费支出决算减少34,254.00元,下降56.39%,具体是国内接待费支出决算26,492.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少34,254.00元,下降56.39%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是我县财政收支矛盾突出,三保压力大,资金调度困难。我部门严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制三公经费支出,2024年支付20222023年度的公车修理费而导致公务用车运行维护费增加

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展文明实践活动、采访报道等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次341人(其中:外事接待人次0人)。主要用于文明实践活动、采访报道等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2024年机关运行经费支出807,009.72元,比上年增加403,531.74元,增长100.01%,主要原因是人员增加,机关运行经费支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费8,142.71元、水费2,361.80元、电费26,968.67元、差旅费26,900.00元、会议费530.00元、培训费3,284.00元、公务接待费26,492.00元、专用材料费3,378.00元、劳务费522,750.00元、委托业务费17,622.65元、工会经费32,800.00元、公务用车运行维护费47,129.89元、其他交通费用88,650.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部资产总额4,281,893.76元,其中,流动资产1,618,588.49元,固定资产2,663,305.27元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少480,099.27元,其中固定资产减少503,581.12元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700621101111

中共新平彝族傣族自治县委员会宣传部2024年度部门决算表.xls


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