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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算


来源:新平县人民政府网 时间:2025-11-12 10:11   点击率:16打印】【关闭

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职责

1贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府机构编制管理的方针政策、法律法规及有关规定;负责拟订全县行政体制和机构改革方案,事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法,并组织实施。

2统一管理全县各级党政机关,人大、政协机关,人民团体机关和事业单位的机构编制工作;审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整,协调县委、县人民政府各部门之间和县级机关各部门与乡镇(街道)之间的职责分工。

3负责审核县委、县人民政府各部门和县人民代表大会常务委员会、县政协、人民团体机关及乡镇(街道)机关的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数;审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制、领导职数。

4负责审核县委、县人民政府各部门和其他副科级及以上机构(含事业单位)的设置与调整,按照程序报市委编委审批;审核乡镇(街道)党委(党工委)、人民政府(办事处)领导职数的调整。

5负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;审核全县行政编制和事业编制总额,全县编制控制在市级下达限额内,提出各级行政事业编制总量分配及调整的意见,拟订县、乡镇(街道)事业编制总量控制目标和调整方案。

6负责全县事业单位的登记管理和监督检查工作,依法对全县事业单位进行登记管理;指导和实施事业单位的法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7拟订全县机关事业单位编制使用年度计划,健全完善机构编制、人员与财政预算相结合的管理机制;负责审核监督检查全县机关事业单位的编制使用,负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

8监督检查全县机构编制管理法律法规、政策、制度的执行情况和机构改革方案以及部门三定规定的落实情况;建立健全机构编制工作考核评估制度;负责受理违反机构编制管理规定行为的举报,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、机关股、事业股。

     所属单2个。分别是:

1委机关

2新平彝族傣族自治县机构编制信息统计中心

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:

1委机关

2新平彝族傣族自治县机构编制信息统计中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的公务员8人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人1;经费自理人员0

部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1持续推进机构改革向纵深发展。贯彻落实《三定规定制定和实施办法》,指导县级部门和乡镇(街道)进一步规范三定工作,加强从制定、执行到监督的全链条管理。跟踪评估相关部门三定规定落实情况;对部门职责任务发生重大调整、三定规定沿用多年、与当前形势任务不相适应的有关部门和单位,按程序开展三定规定修订工作。针对改革后机构实际运行中出现的新情况,加强调查研究,系统梳理县级党政机关涉及多部门的职责分工事项,开展县级党政机关职责边界清单制定工作,印发职责边界清单,进一步理顺部门间职责关系,推动部门间职责有机衔接,促进部门间职责优化协同高效。按照省、市安排部署,配合推进各领域综合行政执法改革工作;对全县综合行政执法队伍锁定的事业编制严格控制,确保只减不增。

2持续深化重要领域体制机制改革。按照中央、省委、市委统一部署要求,统筹抓好全县扶贫工作机构调整设置和组织实施工作,建立健全党对乡村振兴工作领导的体制机制,推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续深化戛洒镇经济发达镇行政管理体制改革试点,进一步落实改革政策措施。结合经济发达镇行政管理体制改革试点,探索推进基层整合审批服务执法力量改革。配合做好自然保护地管理机构及人员编制情况调查,配合做好公益类事业单位改革调研,配合做好全省事业单位布局结构和职能运行情况调研。加大小散弱和特定任务已完成事业单位撤并力度。继续配合做好纪检监察、政法等领域体制机制改革。

3持续加强机构编制资源统筹调配。坚决管住总量,守住全县机构限额、编制总量两个不突破红线。贯彻落实《关于规范事业单位领导职数管理的实施意见》,制定实施方案并抓好贯彻落实。加强对深化新平之变、打造滇中绿谷等关键环节的机构编制保障。落实“六稳”和“六保”部署要求,继续做好基础教育和医疗卫生专项招聘高校毕业生的编制保障工作。持续加大中小学教职工编制创新挖潜和统筹调配力度。提升事业单位登记服务水平,推行事业单位法人简易注销登记,探索开展事业单位法人登记清理规范。加强实名制管理、机构编制统计分析等工作,健全完善机构编制基础台账。

4持续加强机构编制工作制度体系建设。全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,加大机构编制政策法规制度宣传力度。认真贯彻落实中央、省、市关于机构编制事项动议、论证、审议决定工作程序的规定,参照新修订的市委编委工作规则和市委编办工作细则,修订完善县委编委工作规则和县委编办工作细则,规范机构编制议事决策程序。认真执行关于《贯彻落实关于推进机构编制法规制度体系建设的意见的实施意见》。完善机构编制合法合规性审核机制,做好规范性文件备案、清理工作。

5持续强化机构编制刚性约束。贯彻落实《机构编制监督检查工作办法》,强化刚性约束,建立机构编制监督检查长效机制。认真落实中央巡视云南反馈意见整改工作要求,全面落实中央巡视云南反馈意见涉及机构编制问题的整改工作。贯彻落实上级加强党对机构编制工作集中统一领导、严肃机构编制纪律的制度文件。贯彻落实加强科级领导职数使用审核的具体措施。探索机构编制执行情况和使用效益评估机制,组织开展全县机构编制核查。加强机构编制管理与巡察、党委督促检查、选人用人专项检查、领导干部任期经济责任审计等工作的衔接配合,形成监督合力。开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度落实情况督促检查。借助全国统一的12310网上举报受理平台,严肃查处违规违纪问题。

6持续加强机构编制调查研究。充分认识做好机构编制工作调研的重要性,加强相关重要领域和关键环节体制机制改革研究,立足准确把握新发展阶段,深入贯彻新发展理念,着力构建新发展格局,以机构编制部门自身建设、戛洒镇行政管理体制改革、机构编制实名制管理等为调研课题,扎扎实实开展调研工作,力争形成一批高质量的调研报告。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2,183,844.67。其中:财政拨款收入2,183,844.67,占总收入的100.00%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少80,423.04元,下降3.55%。其中:财政拨款收入减少80,423.04元,下降3.55%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是调出事业人员1人。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2,183,844.67。其中:基本支出2,150,059.67,占总支出的98.45%;项目支出33,785.00,占总支出的1.55%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少80,423.04元,下降3.55%。其中:基本支出减少94,813.04元,下降4.22%;项目支出增加14,390.00元,增长74.19%;无上缴上级支出;经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是年度正常晋升增资、在职人员基本工资调标增资;二是新招录行政人员1人,调出事业人员1人;三是2024年支付2023年、2024年代理记账委托业务费。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,150,059.67其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,965,335.10元,占基本支出的91.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184,724.57元,占基本支出的8.59%办公费人均支出3,344.95元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出33,785.00其中:基本建设类项目支出0.00

1代理记账委托业务专项资金项目经费支出28,800.00元,主要用于开展中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室20232024代理记账委托业务费

2党建工作项目经费支出4,985.00元,主要用于开展2024年党支部开展机关党建工作,规范党支部建设、开展三会一课、主题党日活动、征订党报党刊。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,183,844.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少80,423.04元,下降3.55%完成年初预算的98.53%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1一般公共服务(类)支出1,663,503.43占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%,完成年初预算的106.57%主要用于

2013201行政运行支出1,629,718.43元,主要用于人员工资福利支出

2013202一般行政管理事务支出28,800.00元,主要用于代理记账委托业务专项资金项目经费支出

2013602一般行政管理事务支出4,985.00元,主要用于三会一课、主题党日等支出

2外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

4公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

7文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

8社会保障和就业(类)支出214,823.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,完成年初预算的72.09%。主要用于

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214,823.04元,主要用于机关事业单位基本养老保险费支出

9卫生健康(类)支出159,192.20,占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%,完成年初预算的91.17%。主要用于

2101101行政单位医疗支出105,732.50元,主要用于行政单位职工基本医疗费用支出

2101102事业单位医疗支出1,032.00元,主要用于事业单位职工基本医疗费用支出

2101103公务员医疗补助支出49,586.87元,主要用于行政单位公务员医疗补助费用支出

2101199其他行政事业单位医疗支出2,840.83,主要用于行政单位职工失业保险、工伤保险等费用支出

10节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

11城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

13交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

19住房保障(类)支出146,326.00,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的80.01%。主要用于

2210201住房公积金支出146,326.00元,主要用于职工住房公积金支出

20粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

23其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

24债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

25债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

26抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元,决算为26,769.23元,完成年初预算的68.64%;支出决算较上年增加2,291.62元,增长9.36%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为29,000.00元,决算为22,894.23元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.52%,完成年初预算的78.95%公务接待费支出年初预算为10,000.00,决算为3,875.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.48%,完成年初预算的38.75%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,683.62元,增长41.23%公务接待费支出决算较上年减少4,392.00元,下降53.13%;具体是国内接待费支出决算3,875.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,392.00元,下降53.13%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00,支出决算为26,769.23,完成年初预算的68.64%支出决算较上年增加2,291.62元,增长9.36%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为29,000.00,决算为22,894.23,完成年初预算的78.95%;公务接待费支出预算为10,000.00,决算为3,875.00,完成年初预算的38.75%2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实各级政府厉行节约文件精神,缩减部分资金支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加6,683.62元,增长41.23%;公务接待费支出决算减少4,392.00,下降53.13%,具体是国内接待费支出决3,875.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,392.00元,下降53.13%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是开展全面建立乡镇(街道)履职事项清单工作向上级汇报工作次数增加、到乡镇(街道)开展调研及工作指导次数增多,公务用车使用次数增加;二是公务用车使用年限较长,老化严重,维修次数增多,公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次39人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展全面建立乡镇(街道)履职事项清单工作、机构编制工作,其间发生的市级调研指导、县区交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出184,724.57比上年增加24,564.68,增长15.34%主要原因是劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费40,139.34元,劳务费28,050.00元,差旅费2,441.00元,公务接待费3,875.00元,工会经费8,800.00元,福利费3,600.00元,公务用车运行维护费22,894.23元,其他交通费74,925.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党新平彝族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额138,802.10元,其中,流动资产22,541.82元,固定资产116,260.28元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少38546.88,其中固定资产减少5027.83。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额30,134.23元,其中:政府采购货物支出30,134.23元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700622501111

 

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