新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年度部门决算公开


来源:新平县人民政府网 时间:2022-09-23 09:09   点击率:692打印】【关闭

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新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年度

部门决算

 

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第一部分 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府概况

 

一、主要职能

(一)机构设置

1.综合办公室

按照精简统一效能的要求,调整设置综合办公室,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。建兴乡人民政府设置5个综合办公室。

1)综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2)党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族、基层政权建设等工作,统筹推进区域化党建,加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作;负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设;负责组织、干部人事、机构编制等工作,会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村(社区)及村(社区)干部考核和管理工作。

3)区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策,负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。 

4)社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村(社区)建设等管理工作。

5)扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求,负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

2.事业单位

坚持政事分开和精简统一效能的原则,综合设置事业单位。建兴乡人民政府设置7个事业单位,为财政全额拨款股级公益一类事业单位,不再保留其他事业单位的牌子、印章和法人资格。

1)党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能,做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作,为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务,集中受理为民服务事项,代办需上级审批的事项,为群众提供咨询服务。

2)宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

3)规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

4)农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村(社区)集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、“一事一议”等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

5)社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

6)综治中心。负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

7)财政所。执行各项财税政策和财务会计制度,承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等职责。

(二)人员编制

 建兴乡人民政府共核定行政编制24名。核定建兴乡人民政府领导职数11名,主要用于配备党委书记、人大主席、乡长、党委副书记、纪委书记、副乡长、武装部长、组织委员、宣传委员等。工会、共青团、妇联等职务按有关规定配备。

 建兴乡人民政府共核定事业编制42名,其中:党群服务中心3名,设主任1名;宣传文化服务中心3名,设主任1名;规划建设和环境保护中心7名,设主任1名,副主任2名;农业农村综合服务中心17名,设主任1名,副主任3名;社会保障服务中心4名,设主任1名,副主任1名;综治中心3名,设主任1名;财政所5名,设所长1名(副科级),副所长1名。

(三)2021年度重点工作任务介绍

2021年预计(下同)实现农业总产值3.60亿元;工业总产值6,615.00万元;规模以上固定资产投资3,019.00万元;地方财政收入79.90万元,地方财政预算支出3,282.20万元。

——这一年,我们接受乡村振兴战略实施带来的新挑战,勇于追求更具希望的产业,乡域经济稳中有进。围绕打造“一乡一业”“一村一品”目标,实现农业总产值稳中有进。稳定粮食种植3.40万亩,实现产量1,023.80万公斤;交售烤烟5.00万公斤,烟农收入157.00万元。“4+N”产业体系效益显现,中药材种植1.30万亩,产值5,170.00万元,其中露水草6,500.00亩,产值3,640.00万元;核桃提质抚育5.40万亩,其中挂果2.00万亩,产值1,000.00万元;桃子种植面积达7,000.00亩,产值2,100.00万元;青花、大韭菜等蔬菜种植1,500.00亩,产值900.00万元;养殖蜜蜂1.30万群,蜂蜜产量80.00吨,产值640.00万元。深入推进荒坡地集中连片开发,实现土地流转2,500.00亩。探索新兴产业发展路径,引进石林沁润、云南大天冬等农业龙头企业,采用“公司+基地+农户”的发展模式,示范带动人参果种植1,500.00亩,花椒种植2,800.00亩,天门冬种植300.00亩。70万头生猪养殖生态循环产业实现竣工投产8个单元,在建6个单元。工业产业持续发力,鼓励支持企业技改升级,引进四川兴杰象药业等2家公司推动露水草加工扩面扩产。服务业优化提速,餐饮、酒店、电子商务、快递服务等行业加快发展,新增工商注册142户,商贸流通日趋活跃。

——这一年,我们齐心解锁幸福家园建设的关键密码,加快推进重点项目建设,发展基础更为坚实。科学规划统筹布局。致力于乡村品质提升,启动“多规合一”实用性村庄规划编制,完成小庙、腊鲁小寨等7个乡村振兴示范点规划编制,启动全乡3.50万亩高标准农田建设项目规划,其中,磨味刺竹箐片区5,000.00亩高标准农田建设项目进场施工。路网建设加速延伸。投资112.00万元,完成马鹿塘集镇周边和挖窖蔬菜水果产业、马鹿社区药材产业等配套40.00公里机耕路建设。投资545.30万元,完成全乡1370.30公里农村公路生命安全保障护栏安装工程,90.00公里乡村振兴道路PPP项目获批实施。水网建设持续加大。投资170.00万元,完成中寨村岔河寨至潘家寨片区、磨味村刺竹箐片区、盘龙村曼干至沙田片区水果蔬菜等产业高效节水灌溉和帽盒二箐水库片区、磨味村狗头坡片区光伏太阳能提水等农业基础设施项目建设。电网建设扎实推进。完成老何寨、老箐等14个小组低压线路改造。投入24.60万元,完成集镇路灯修复428盏。集镇基础设施更加完善。实施马鹿集镇片区易地扶贫搬迁安置点仓储物流中心项目及农产品牲畜交易市场一期建设项目,新建电动汽车充电桩4个,完成马鹿塘加油站二期扩容建设,集镇服务功能进一步提升。

——这一年,我们充分整合和利用各类资源禀赋,蓄力打好生态宜居、绿色发展持久战,乡村面貌生机勃发。投入45.00万元实施帽盒山革命旧址改造升级项目,探索形成“红色旅游+”新模式,带动当地群众旅游增收。增设帽盒文化分馆硬件设施,文化基础设施建设不断加强。扎实开展农村人居环境整治提升,“红黑榜”等制度落细落实,“厕所革命”持续推进,改建完成农村卫生户厕85座,新建公厕1座,完成2,731座农村厕所问题摸排整改。积极开展畜禽粪污资源化利用,完成粪污还田2,000.00亩,畜禽粪污变废为宝。认真落实河长制,县、乡、村三级河长巡河800余次,长效开展“河长清河”、河湖“清四乱”专项行动,清理河湖垃圾30.00余吨,启动实施挖窖河马鹿塘段河道工程治理项目。全面推行林长制,森林草原生态系统保护得到强化,年内未发生重大森林火灾。细化完善村规民约,推进诚信体系建设,乡风文明巩固提升成效明显,建兴乡获评省级文明村镇。

——这一年,我们始终秉持以人民为中心的发展思想,努力在更高水平上保障民生,人民福祉有效提升。不断巩固拓展脱贫攻坚成果,严格落实“四个不摘”要求,扎实推进“一平台三机制”实现“四个全覆盖”,投入到户奖补、创业补贴等各类保障资金230.80万元,开设技能培训课程6期,培训农村劳动力315人次,脱贫劳动力158人次,持续加大对现有劳动力的就业转移工作,脱贫人口和边缘易致贫人口劳动力转移就业1,211人,实现疫情影响下脱贫户人均可支配收入均达6,000.00元以上。教育事业发展稳步推进,学业水平考试成绩名列前茅,市属3所中学上线19人。“全民阅读”广泛开展,文化惠民演出、群众广场舞比赛等文体活动载体不断丰富。常态化推进新冠疫情防控工作,完成新冠疫苗第一剂接种9,053针次,第二剂接种8,792针次,第三针接种795针次。社会保障体系持续造福群众,城乡居民基本医疗保险参保1,381,4人,养老保险缴费完成8,500人。全力做好城乡最低生活保障和特困人员供养工作,发放城乡低保救助资金468.00万元、特困供养资金50.30万元、临时救助金18.50万元。

——这一年,我们深刻把握“打铁还需自身硬”的深邃意蕴,不断提升乡村干部素质能力,行政效能建设持续向好。积极推动“互联网+政务服务”提档升级,推广“一部手机办事通”APP注册使用,网上办理政务事项3,156件,公开各类信息145条。完善制度建设,推行派单考核机制,严格执行村级月例会制度,压紧基层干部执行力提升的责任“链条”。主动接受人大及其法律监督,政协民主监督,认真听取人大代表和广大人民群众的意见和建议,办理人大代表建议20件,办理政协委员提案4件。持续深化重点行业、重点领域安全监管,未发生重特大安全事故,安全生产形势总体平稳。全面推进依法治乡和法治政府建设,依法依规严格公共资金、公共资产、公共资源和国有资产监管。始终把纪律和规矩挺在前面,坚持用制度管权管事管人,努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

2.财政所。

3.党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年末实有人员编制68人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制42人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员22人(含行政工勤人员1人),事业人员38人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员24人。其中:离休1人,退休23人。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆11辆,包含一辆垃圾清理车。

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年度收入合计3,703.53万元。其中:财政拨款收入3,667.26万元,占总收入的99.02%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入36.27万元,占总收入的0.98%。比上年财政拨款3,713.04万元减少45.78万元,下降1.23%,主要原因一是根据上级部门下达“厉行节约”通知,逐年压缩公用经费,二是受经济下行影响。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年度支出合计4,455.62万元。其中:基本支出1,721.96万元,占总支出的38.65%;项目支出2,733.65万元,占总支出的61.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。比上年支出3,208.79万元增加1,246.83万元,增长27.98%,主要原因为:一是公共预算收入由于人员增减变动,工资调整,办公费用调整等因素的影响;二是公共预算支出由于对未纳入年初预算的项目资金进行了追加支付,如 :退耕还林项目补助经费,新平县建兴乡2020年城镇公共厕所补助资金,建兴乡挖窖村挖窖组人畜分离项目工作补助经费,农村危房改造补助经费,脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金经费。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,721.96万元。比上年1709.34万元增加12.62万元,增长0.73%,主要要原因为公共预算收入由于人员增减变动,工资调整,办公费用调整等因素的影响。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,468.03万元,占基本支出的85.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253.94万元,占基本支出的14.75%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,733.65万元。比上年1,499.45万元增加1,234.11万元,主要原因部分项目处于验收阶段,没有形成支出,2021完成验收。其中新财农〔2020〕882021年壮大村级集体经济发展项目资金支付350.00万元,新财〔2021〕2建兴乡挖窖村挖窖组人畜分离项目工作补助经费支付19.60万元,新财农202166脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金经费支付423.40万元,新财农202131号建兴乡建兴村委会杉老寨小组民族团结示范村建设项目补助资金支付100万元,新财字2021152号新平县建兴乡产业发展示范点建设扶贫专项补助资金支付61.57万元,新财建〔2021〕4退耕还林项目补助经费支付291.04万元,新财建〔2020〕33新平县建兴乡2020年城镇公共厕所补助资金支付8.00万元,新财农〔2020〕62020年第一批省级抗旱补助专项资金支付10.00万元,新财预〔2021〕3号建兴乡财政所公共服务能力提升项目补助资金支付11.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出4,421.94万元,占本年支出合计的99.24%。比上年3,171.33万元增加1,250.61万元,增长28.28%,主要原因为2021年壮大村级集体经济发展项目,退耕还林项目补助经费,新平县建兴乡2020年城镇公共厕所补助资金,建兴乡挖窖村挖窖组人畜分离项目工作补助经费,农村危房改造补助经费,脱贫攻坚衔接推进乡村振兴补助资金经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,032.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.35%。主要用于人大事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、商贸事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;本单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;本单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出4.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于公共安全保障支出;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;本单位无此项支出。

6.科学技术(类)支出109.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于建兴乡广场建设及农业技术培训推广等产业技术研究与开发;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出69.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出,农村文化建设项目专项资金支出;

8.社会保障和就业(类)支出277.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于农村公益性公墓建设经费、殡葬改革专项补助等殡葬支出,村(居)小组党员活动室建设支出等基层政权和社区建设支出,各种社会保险补助;

9.卫生健康(类)支出82.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于新农合个人参合费、计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育独生子女保健费等其他对个人家庭补助支出,新型农村合作医疗支出,食品安全事务等支出;

10.节能环保(类)支出291.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于退耕还林政策补助资金;

11.城乡社区(类)支出57.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主主要用于城乡垃圾整治市级专项资金支出,美丽乡村建设规划试点工作经费,集镇维护费等城乡社区规划与管理支出;

12.农林水(类)支出1,633.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.95%。主要用于美丽家园建设,社会主义新农村省级重点建设村一事一议财政奖补资金,森林生态效益补偿资金,中央草原生态保护补助奖励资金,集镇改造及市场、交通秩序整治工作经费,村(居)民小组党支部活动室县级配套建设经费等支出;

13.交通运输(类)支出9.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村公路养护支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出822.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.60%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出31.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。要用于灾害防治和疫情防控支出;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.00万元,支出决算为42.55万元,完成预算的75.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为40.77万元,完成预算的101.92%;公务接待费支出决算为1.78万元,完成预算的11.12%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央“八项“规定,本着厉行节约的精神,我乡严格公务接待标准,拒绝超标准、无公函接待,同时对不同的来人单位进行合并接待,减少了公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加26.69万元,增长168.28%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加32.32万元,增长382.49%;公务接待费支出决算减少5.62万元,下降75.96%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我乡产业大力发展,乡村振兴工作的开展,车辆使用较上年有所增加,相关经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出40.77万元,占95.82%;公务接待费支出1.78万元,占4.18%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.77万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出40.77万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于产业大力发展,乡村振兴工作的开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.78万元。其中:

国内接待费支出1.78万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次223人(其中:外事接待人次0人)。主要用于产业发展、招商引资发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府2021年机关运行经费支出184.56万元,比上年270.73万元减少86.17万元,下降31.83%,主要原因根据中央“八项“规定,本着厉行节约的精神,大力减少不必要的办公费用开支。部门机关运行经费主要用于办公费46.16万元、邮电费1.45万元、差旅费6.32万元、维修费13.85万元、会议费14.00万元、劳务费60.23万元,公务接待费1.78万元、公务用车运行维护费40.77万元

二、国有资产占用情况

截至20211231日,新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府资产总额4,908.80万元,其中,流动资产2,796.82万元,固定资产2,111.98万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,848.07万元,其中固定资产减少1,193.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4,908.80 

2,796.82

2,111.98

1,725.39

162.15


224.44





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额211.43万元,其中:政府采购货物支出211.43万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额211.43万元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。


监督索引号53042700756301111

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