新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2026年预算公开


来源:新平县人民政府网 时间:2026-03-13 09:03   点击率:27打印】【关闭

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化2026年预算公开

目录

 

第一部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局

2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市、县工业、信息产业、科技成果转化、科技创新法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展战略和政策措施,拟订并组织实施全县工业和信息产业的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;制定相关工业政策和服务措施,负责做好对县域内工业企业的指导和协调服务工作。

2.制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合;推进工业管理体制的改革和管理创新;拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划;负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向,提出县级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,负责企业生产管理服务、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报工作;协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全生产管理、信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作。

5.负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理;依据产业发展规划,加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展。

6.负责民爆行业生产、销售(不含使用)环节安全生产监管,加强行业安全生产管理,参与安全事故的调查处理。

7.指导中小企业和非公有制经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

8.负责工业节能工作并组织协调有关工作;负责报废汽车回收监督管理。

9.指导全县信息产业发展,推进信息技术的推广应用,促进工业和信息化融合。

10.指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训;负责全县工程、经济系列专业技术职称申报工作;指导工业企业招才引智工作。

11.拟订全县科技发展规划并组织实施,统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。

12.统筹推进科技力量建设。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、工业和技术创新股、工业经济运行和节能股、中小企业股、科技股。

所属单位2个,分别是:

1.新平彝族傣族自治县新型工业化办公室。

2.新平彝族傣族自治县科技成果转化中心。

(三)重点工作概述

1.强化工业经济运行监测分析,确保工业经济平稳发展。深入企业走访调研,详细了解企业生产经营情况,协调解决企业生产经营困难;及时掌握重点工业产品价格及产量、营业收入、产值等情况,全面分析工业经济发展走势,对异常指标及时预测预警;细致研究分析宏观经济形势和市场变化,准确把握影响工业经济增长的各类因素,增强经济运行的预见性和有效性,及时解决工业经济运行出现的苗头性、倾向性问题。

2.全力保障在建项目稳步建设,加快推进重大项目落地建设。坚持谋划为先、落地为要的原则,构建从谋划到投产的全生命周期项目管理服务体系,夯实工业经济发展根基。系统抓好项目的谋划、储备与招商工作,积极盘活存量项目,谋划增量项目,为工业经济增长注入持续发展动力。聚焦项目前期、项目建设、项目竣工投产三个关键环节,实施闭环管理,全力推动项目早开工、早建设、早达效。

3.加强培育引导,扶持中小微民营企业发展壮大。坚持因地制宜、特色发展的原则,全面依托本县的优势资源与特色产业基础,加强优质企业培育。

4.强化服务举措,持续推进优化营商环境。以营造亲商、安商、护商的浓厚氛围为导向,全力打造一流的营商环境和创新创业生态,激发市场主体活力,提振民营经济发展信心。

5.强化企业创新主体地位,助推全县工业高质量发展。鼓励引导县域工业企业加强自主创新和技术改造,发展精深加工,提升产业层次和核心竞争力。

6.持续强化信息基础设施建设,赋能数字经济发展。深入实施4G补盲提速工程,扩大4G网络覆盖广度和深度,持续推进农村偏远地区、自然村4G网络和光纤网络深度覆盖。加快推进县域内5G网络基础设施建设,实现乡镇集镇、景点景区5G网络全覆盖,并逐步向自然村延伸覆盖。

7.落实全面从严治党,助力清廉机关建设。落实党建和党风廉政建设主体责任,把政治建设作为首要任务,抓好清廉机关建设,巩固规范化建设,提升基层企业党建水平,增强党组织的凝聚力和战斗力。坚持党建工作与经济业务和安全维稳等相结合,不断强化全局干部职工的担当意识、责任意识和纪律意识,全力确保各项目标任务顺利完成,争当转型发展的排头兵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制11人,工勤人员编制1人,事业编制19人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,215,157.20元,其中:一般公共预算5,795,157.20元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入420,000.00元。

与上年对比减少6,538,042.16元,下降51.27%,主要原因一是本年度特定目标类(区域创新能力提升专项资金、乡村振兴科技创新、计算机更新项目资金等项目)未安排预算支出;二是2025年预算中包含了20247—12月的住房公积金补缴部分,导致当年基数较高,而2026年预算仅安排2026年度全年的应缴经费,故本年预算支出减少;三是本年度无机关单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金支出预算,机关事业单位职工及军人抚恤金支出预算比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,795,157.20元,其中:本年收入5,795,157.20元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,795,157.20元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,758,042.16元,下降23.28%,主要原因一是本年度特定目标类(区域创新能力提升专项资金项目)未安排预算支出;二是2025年预算中包含了20247—12月的住房公积金补缴部分,导致当年基数较高,而2026年预算仅安排2026年度全年的应缴经费,故本年预算支出减少;三是本年度无机关单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金支出预算,机关事业单位职工及军人抚恤金支出预算比上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,215,157.20元。财政拨款安排支出5,795,157.20元,其中:基本支出5,689,928.80元,与上年对比减少154,107.36元,下降2.64%,主要原因是2025年预算中包含了20247—12月的住房公积金补缴部分,导致当年基数较高,而2026年预算仅安排2026年度全年的应缴经费,故本年预算支出减少;项目支出105,228.40元,与上年对比减少1,603,934.80元,下降93.84%,主要原因一是本年度特定目标类(区域创新能力提升专项资金项目)未安排预算支出;二是本年度无机关单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金支出预算,机关事业单位职工及军人抚恤金支出预算比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

(一)一般公共服务支出(类)40,360.00元,具体情况如下:

“2013299”其他组织事务支出40,360.00元。主要用于党建工作事务支出。

(二)社会保障和就业支出(类)613,764.00元,具体情况如下:

“2080501”行政单位离退休支出9,300.00元。主要用于机关事业单位行政退休人员工作支出;

“2080502”事业单位离退休支出1,800.00元。主要用于机关事业单位事业退休人员工作支出;

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出555,984.00元。主要用于机关事业单位职工养老保险缴费支出;

“2080801”死亡抚恤支出46,680.00元。主要用于遗属人员生活补助支出。

(三)卫生健康支出(类)580,253.00元,具体情况如下:

“2101101”行政单位医疗支出124,527.00元,主要用于行政人员医疗保险缴费支出;

“2101102”事业单位医疗支出186,201.00元,主要用于事业人员医疗保险缴费支出;

“2101103”公务员医疗补助支出262,575.00元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;

“2101199”其他行政事业单位医疗支出6,950.00元,主要用于工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

(四)资源勘探工业信息等支出(类)4,114,992.20元,具体情况如下:

“2150501”行政运行支出4,114,992.20元,主要用于保障机构正常运转的日常支出、在职人员工资、津贴补贴等支出及为完成特定的工作任务或发展目标等支出。

(五)住房保障支出(类)445,788.00元,具体情况如下:

“2210201”住房公积金支出445,788.00元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额83,400.00元,其中:政府采购货物预算3,400.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平县工业科技和信息化局2026年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计146,000.00元,较上年增加25,000.00元,增长20.66%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

新平县工业科技和信息化局2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

新平县工业科技和信息化局2026年公务接待费预算为45,000.00元,较上年增加25,000.00元,增长55.56%,国内公务接待批次为46次,共计接待320人次。

主要原因是为确保完成部门重点工任务目标,适当调整了预算结构,以保障必要的公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费

新平县工业科技和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为101,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费101,000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)建设新平乡村振兴科技创新县专项资金项目420,000.00

绩效目标:2026年建设新平乡村振兴科技创新县专项资金42万元,通过项目实施,预计指导认定高新技术企业1户、指导申报国家和省科技型中小企业2户,指导认定省科技特派员2人,申报研发投入8亿元,企业科技创新能力进一步增强,柑橘产业提质增效,有效促进乡村振兴,开展创新县总项目验收1个及5个子课题验收。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平县工业科技和信息化局2026年机关运行经费安排413,900.00元,与上年对比减少16,000.00元,下降3.72%,主要原因是本年度取消邮电费经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20251231日,新平县工业科技和信息化局资产总额442,895.39元,其中,流动资产314,965.30元,固定资产127,930.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少223,077.36元,其中固定资产减少33,350.39元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

新平县工业科技和信息化局2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级转移支付补助项目、部门项目支出中期规划支出预算,故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2026年预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县工业科技和信息化局2026年预算公开表.xlsx

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